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      渭南市臨渭區(qū)人大辦

      2018年渭南市臨渭區(qū)人大辦綜合預(yù)算說明


      2018年渭南市臨渭區(qū)人大辦綜合預(yù)算說明



      一、部門主要職責(zé)

      區(qū)人大常委會屬國家行政機構(gòu),機關(guān)在職干部職工52人,常委會的主要職能之一就是監(jiān)督“一府一委兩院”的工作。常委會內(nèi)設(shè)“一室五委”,“一室”即辦公室,內(nèi)設(shè)文秘組、信息調(diào)研組、事務(wù)組和信訪室;“五委”即法農(nóng)委、財經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定,每年召開一次全區(qū)人民代表大會,每兩個月召開一次常委會議,政府常務(wù)副區(qū)長,監(jiān)察委、法院、檢察院的主要負(fù)責(zé)人法定列席會議,每次參加會議的人數(shù)約60人。

      二、年度部門工作任務(wù)

      1、決定全區(qū)重大事項;

      2、監(jiān)督工作;

      3、代表工作;

      4、人事任免;

      5、自身建設(shè)。

      三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(機關(guān))預(yù)算,無納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

      ? 序號

      單位名稱

      1

      渭南市臨渭區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室本級(機關(guān))

      ?

      四、部門人員情況說明

      截止上年底,本部門人員編制30人,其中行政編制27人、事業(yè)編制3人;實有人員52人,其中行政49人、事業(yè)3人。單位管理的離退休人員32人。

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      ?

      五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

      六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

      本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

      七、部門預(yù)算收支說明

      (一)收支預(yù)算總體情況。

      2018年度預(yù)算總收入712.87萬元,為一般公共預(yù)算財政撥款收入,與上一年度預(yù)算總收入677.02萬元相比,增加了35.85萬元,增加率為5.29%,原因為2018年度預(yù)算中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費。

      (二)財政撥款收支情況。

      2018年度預(yù)算總收入712.87萬元,為一般公共預(yù)算財政撥款收入,與上一年度預(yù)算總收入677.02萬元相比,增加了35.85萬元,增加率為5.29%,原因為2018年度預(yù)算中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費。

      (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

      1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2018年度預(yù)算總支出712.87萬元,為一般公共預(yù)算支出,與上一年度預(yù)算總支出677.02萬元相比,增加了35.85萬元,增加率為5.29%,原因為2018年度支出預(yù)算中增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費。

      2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。2018年,行政運行共計582.12萬元,2017為454.03萬元,較去年增加128.09萬元,原因為人員增加。2018年按功能科目分類如下:人員經(jīng)費404.42萬元、公用經(jīng)費47.5萬元、項目經(jīng)費130.2萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76.03萬元;住房公積金34.56萬元;離休費10.13萬元;醫(yī)療保險繳費10.13萬元。

      3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況。2018年工資和福利支出483.17萬元,均為人員經(jīng)費,2017年度為286.94萬元,增加原因為人員增加;商品和服務(wù)支出216.57萬元,其中公用經(jīng)費47.5萬元,人員經(jīng)費41.87,項目經(jīng)費,127.2萬元,2017年商品和服務(wù)支出為165.78萬元,增加原因為2018年落實了鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費;對個人和家庭的補助10.13萬元,均為人員經(jīng)費2017年為224.3萬元,減少原因為2018年沒有退休人員經(jīng)費;資本性支出3萬元,為公用經(jīng)費。

      (四)政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

      (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

      (六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。2018年我單位“三公”經(jīng)費預(yù)算20.16萬元,其中招待費預(yù)算0.16萬元,公務(wù)車輛運行維護費20萬元,會議費83.8萬元,培訓(xùn)費9.5萬元,“三公”經(jīng)費較2017年減少1.55萬元,會議費減少16.3萬元,培訓(xùn)費減少1萬元,減少原因為嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定,全面從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費及會議費培訓(xùn)費支出,厲行節(jié)約。

      (七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費為47.5萬元,其中:辦公費9.21萬元,印刷費1.23萬元,郵電費1.6萬元,差旅費6.5萬元,會議費3.8萬元,培訓(xùn)費3.5萬元,公務(wù)接待費0.16萬元,工會經(jīng)費1.5萬元,公務(wù)用車運行維護費20萬元。2017年度機關(guān)運行經(jīng)費為50.39萬元,2018年較2017年減少原因為交通補助列為人員經(jīng)費。

      (八)政府采購情況。本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

      八、專業(yè)名詞解釋

      1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

      2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

      3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙

      食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      附件:2018年部門預(yù)算公開報表.xls

      渭南市臨渭區(qū)人大辦

      2018年3月16日