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      渭南市園林綠化處部門預(yù)算說明

      2018年渭南市園林綠化處部門預(yù)算說明

      2018年渭南市園林綠化處部門預(yù)算說明

      一、部門主要職責(zé)

      2016年9月,渭南市園林綠化處整體移交臨渭區(qū),為副處級全額事業(yè)單位,全面承擔城區(qū)綠化建設(shè)和養(yǎng)護管理工作。處機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、管理科、督查科、財務(wù)科、技術(shù)科、工程科等6個職能科室。下設(shè)一個正科級全額事業(yè)單位:公園廣場管理中心,下轄4個公園,6個廣場。主要職責(zé):負責(zé)全區(qū)綠化規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)的管理;負責(zé)園林綠化行政法規(guī)監(jiān)督和綠化監(jiān)察;負責(zé)對占用綠地、樹木砍伐的審批;負責(zé)全區(qū)園林綠化違規(guī)行為的勸導(dǎo)和處罰;負責(zé)全區(qū)現(xiàn)有綠地和規(guī)劃綠化用地綠線的劃定和控制管理;負責(zé)對全區(qū)公共綠地、道路綠地、單位附屬綠地、居住區(qū)綠地、生產(chǎn)綠地等建設(shè)工作進行檢查指導(dǎo);負責(zé)貫徹執(zhí)行城市園林綠化行業(yè)技術(shù)規(guī)范和法規(guī)制度;負責(zé)組織開展園林綠化科研項目的攻關(guān)和園林綠化新成果、新技術(shù)的推廣

      二、年度部門工作任務(wù)

      1、負責(zé)管理道路綠化 、街頭綠地 200余萬平方米、行道樹3萬株的日常養(yǎng)護。主要管護內(nèi)容包括綠化的澆水、修剪、抹芽、松土、除雜草、病蟲害防治、施肥、補植補栽等。

      2、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)4個公園、6個廣場共125萬平方米公共綠地的日常養(yǎng)護管理。主要管理內(nèi)容為:負責(zé)公園、廣場的公共秩序、安全保衛(wèi)管理;綠化植物的日常養(yǎng)護管護(澆水、修剪、抹芽、松土、除雜草、病蟲害防治、施肥、涂白、補植補栽等);基礎(chǔ)設(shè)施(廊架、雕塑、噴泉、護欄、橋體、硬化鋪裝、垃圾箱、座椅等)的管護;公廁、景觀亮化、電子屏幕、灌溉系統(tǒng)(給排水)的正常運轉(zhuǎn);湖面、水體的管護及病媒生物防治;負責(zé)公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生工作;做好公園、廣場古樹名木的保護等其他工作。

      3、常態(tài)化擺花工作。隨著城市園林建設(shè)水平的提高,城市擺花工作常態(tài)化。本年度人和天橋、西入口天橋、樂天大街、象山大街、民生街、城北街、等道路。同時,五一、中秋、國慶在中心廣場、北站廣場、朝陽公園、人和公園、秦文化遺址公園、等進行節(jié)日擺花。

      4、以“大園林、大服務(wù)、大變革”為指導(dǎo)思想,繼續(xù)開展“進社區(qū)、上陽臺” 活動,計劃對 10個 社區(qū)、 5所學(xué)校進行綠化修剪、病蟲害防治等義務(wù)服務(wù)。此外,派專業(yè)技術(shù)人員入戶,為市民家庭陽臺花卉養(yǎng)護進行指導(dǎo)。

      5、全力以赴做好脫貧攻堅工作,確保按時完成年度脫貧工作任務(wù)。

      6、繼續(xù)貫徹落實“三項機制”,全力助推各項工作開展。

      7、加強干部職工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。組織理論課堂學(xué)習(xí)及考察做種形式。

      8、苗圃花卉基地的建設(shè)、研發(fā)、馴化、引進、推廣新品種。

      9、完成交辦的其它工作。

      三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      納入本部門部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,如下:

      序號

      單位名稱

      1

      渭南市園林綠化處(機關(guān))

      四、部門人員

      截止上年年底,本部門人員編制171人,事業(yè)編制171人,實有人數(shù)170人。單位管理的離退休人員67人。

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      五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情款說明

      截止2017年12月31日,本部門共有車輛14輛,單價20萬元以上的專用設(shè)備12輛。因養(yǎng)護任務(wù)增加2018年部門預(yù)算安排購置專用車輛 8輛,安排購置單價20萬元以上的設(shè)備 5輛。

      六、部門預(yù)算績效目標說明

      本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

      七、部門預(yù)算收支說明

      (一)收支預(yù)算總體情況

      2018年預(yù)算總收支為3863.11萬元。比上年增加1204.33萬元,原因為一方面基本經(jīng)費增加了養(yǎng)老統(tǒng)籌保險費支出,另一方面項目經(jīng)費增加了灰堆遺址公園、仁和公園、及城投移交等綠化區(qū)域的養(yǎng)護費支出。

      (二)財政撥款收支情況

      2018年部門財政撥款基本支出1647.33萬元,比上年增加246.25萬元,原因為工資新增10人及增加了職工養(yǎng)老統(tǒng)籌保險經(jīng)費支出;專項業(yè)務(wù)經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款2215.78萬元,比上年增加958.08萬元,原因為接收灰堆遺址公園、仁和公園及城投移交等區(qū)域的的養(yǎng)護任務(wù),增加養(yǎng)護經(jīng)費支出。

      (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

      1、部門一般公共預(yù)算撥款3863.11萬元。比上年增加1204.33萬元,原因為一方面基本經(jīng)費增加了養(yǎng)老統(tǒng)籌保險費支出,另一方面項目經(jīng)費增加了灰堆遺址公園、仁和公園、及城投移交等綠化區(qū)域的養(yǎng)護費支出。

      2、支出按功能科目分類的明細情況

      人員經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款為1647.33萬元,比上年增加246.25萬元,原因為工資新增10人及增加了養(yǎng)老統(tǒng)籌保險經(jīng)費支出;專項業(yè)務(wù)經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款2215.78萬元,比上年增加958.08萬元,原因為接收灰堆遺址公園、仁和公園及城投移交等區(qū)域的的養(yǎng)護任務(wù),增加養(yǎng)護經(jīng)費支出。

      3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

      人員經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款為1647.33萬元,比上年增加246.25萬元,原因為工資新增10人及增加了養(yǎng)老統(tǒng)籌保險經(jīng)費支出;專項業(yè)務(wù)經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款2215.78萬元,比上年增加958.08萬元,原因為接收灰堆遺址公園、仁和公園及城投移交等區(qū)域的的養(yǎng)護任務(wù),增加養(yǎng)護經(jīng)費支出。

      (四)政府性基金預(yù)算支出情況

      ? 本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

      (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

      ?? 本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

      (六)“三公” 經(jīng)費等預(yù)算情況

      部門預(yù)算“三公”經(jīng)費為3.81萬元,其中公務(wù)接待費0.21萬元,公務(wù)用車運行維護費3.6萬元,較2017年減少0.32萬元,主要是公務(wù)接待費減少,減少原因嚴格控制三公經(jīng)費支出,厲行節(jié)約。本年會議費0.5萬元,培訓(xùn)費0萬元,與上年度持平,未有增減變化。

      (七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

      機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排 74.58 萬元。其中其中辦公費34萬元、水電費12萬元、郵電費2.78萬元、物業(yè)費3.5萬元,會議費0.5萬元、公務(wù)接待費0.2萬元,工會經(jīng)費18萬元萬元和其他交通費3.6萬元,與上年對比無增減變化。

      (八)政府采購情況

      2018年政府采購預(yù)算 200 萬元,其中政府采購貨物類預(yù)算200 萬元。

      八、專業(yè)名詞解釋

      1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

      3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

      化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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