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      渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會

      渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會2017年度部門預(yù)算公開

      渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園管委會

      2017年度部門預(yù)算公開

      一、單位概況

      (一)單位主要職責(zé):

      1、負責(zé)研究提出全區(qū)的葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和渭南葡萄產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃并組織實施;

      2、負責(zé)全區(qū)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的開發(fā)示范工作,組織成立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司并開展多項經(jīng)營性活動;

      3、負責(zé)擬定園區(qū)經(jīng)濟合作和招商引資規(guī)劃和年度計劃,負責(zé)園區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的制定、宣傳、執(zhí)行,負責(zé)招商引資項目的策劃、包裝、對接等工作;

      4、負責(zé)園區(qū)葡萄生產(chǎn)的指導(dǎo),技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、推廣和病蟲害防治、技術(shù)培訓(xùn)等管理工作;

      5、負責(zé)葡萄新品種、新技術(shù)的研發(fā)、引進、推廣工作;

      6、負責(zé)園區(qū)葡萄的市場營銷,保鮮物流信息服務(wù)工作;

      7、負責(zé)園區(qū)觀光旅游項目的開發(fā)管理工作以及下邽小城鎮(zhèn)建設(shè)、三賢故里文化開發(fā)等協(xié)作配合等。

      (二)預(yù)算單位構(gòu)成:

      決算單位設(shè)行政單位0個;事業(yè)單位1個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個,全額財政撥款事業(yè)單位1個。

      二、2017年度部門預(yù)算情況說明

      (一)2017年度財政撥款收入預(yù)算總體情況:

      1、預(yù)算收入情況:全年財政撥款預(yù)算收入90.43萬元,較上年度預(yù)算增加46萬元,增長103%。其中:人員經(jīng)費預(yù)算收入54.13萬元,比上年度預(yù)算增加11.5萬元,增長26.98%萬元;日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入1.8萬元,與上年預(yù)算相比無增減變化??傮w情況分析,2017年度預(yù)算收入比上年度預(yù)算收入增加,主要原因是單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加及運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。2017年預(yù)算項目收入34.5萬元,與上年度相比增加34.5萬元,增長100%,主要原因是2017年度預(yù)算增加運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

      2、支出情況:

      全年財政撥款預(yù)算支出90.43萬元,較上年度預(yù)算增加46萬元,增長103%。其中:人員經(jīng)費預(yù)算支出54.13萬元,比上年度預(yù)算增加11.5萬元,增長26.98%萬元;日常公用經(jīng)費年初預(yù)算支出1.8萬元,與上年預(yù)算相比無增減變化??傮w情況分析,2017年度預(yù)算支出比上年度預(yù)算支出增加,主要原因是單位人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加及運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。2017年預(yù)算項目支出34.5萬元,與上年度相比增加34.5萬元,增長100%,主要原因是2017年度預(yù)算增加運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

      (二)2017年度預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明:

      2017年度,本單位財政預(yù)算撥款支出主要用于以下方面:基本支出55.93萬其中:人員經(jīng)費支出54.13萬元。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資21.5萬元,社會保障繳費1.73萬元,績效工資22.39萬元,住房公積金4.39萬元,采暖補貼1.56萬元,其他對個人和家庭補助支出2.56萬元。日常公用經(jīng)費支出1.8萬元。公用經(jīng)費主要包括:勞務(wù)費1.8萬元。項目支出34.5萬元,主要包括辦公費7.4萬元,印刷費2.5萬元,水費2.19萬元,電費2.2萬元,取暖費2.5萬元,差旅費2萬元,租賃費2.5萬元,培訓(xùn)費2萬元,公務(wù)接待費3.01萬元,勞務(wù)費8.2萬元。

      (三)2017年部門預(yù)算政府采購情況

      2017年本單位無預(yù)算采購事項。

      (四)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況

      2017年預(yù)算“三公經(jīng)費”支出3.01萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)接待費3.01萬元。

      1、因公出國(境)費用支出情況:無因公出國(境)費用支出。

      2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算情況:無公務(wù)用車運行維護費。

      3、公務(wù)接待費支出情況:2017年預(yù)算全年公務(wù)接待支出3.01萬元,比上年增加0.99萬元,增長49%。主要原因單位改造提升4A景區(qū)接待量增加。

      三、其他需要說明的事項:

      機關(guān)運行經(jīng)費情況說明:

      2017年預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出36.3萬元。公用經(jīng)費主要包括:辦公費7.4萬元,印刷費2.5萬元,水費2.19萬元,電費2.2萬元,取暖費2.5萬元,差旅費2萬元,租賃費2.5萬元,培訓(xùn)費2萬元,公務(wù)接待費3.01萬元,勞務(wù)費10萬元。

      四、專業(yè)名詞解釋:

      1、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的資金。

      2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      4、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      5、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      6、政府采購:是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

      五、2017年度部門決算表(見附表)

      1、2017年部門預(yù)算收支總表。

      2、2017年部門預(yù)算收入總表。

      3、2017年部門預(yù)算支出總表。

      4、2017年財政撥款收支平總體情況表。

      5、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

      7、2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況表。

      8、2017年部門預(yù)算項目支出表。

      9、2017年部門預(yù)算政府性基金收支表。

      10、2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表。

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      2017年2月14日