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      臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局

      臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局2017年度決算公開說明

      臨渭區(qū)執(zhí)法局

      2017年度部門決算說明

      一、部門概況

      (一)部門主要職責(zé)

      ⑴、按照市執(zhí)法局的委托,行使渭政辦發(fā)〔2005〕124號文件規(guī)定的區(qū)級城市管理行政執(zhí)法職能。

      ⑵、負(fù)責(zé)對執(zhí)法人員的行政管理、教育培訓(xùn)工作。

      ⑶、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)重大執(zhí)法活動的組織領(lǐng)導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)對各執(zhí)法大隊的協(xié)調(diào)、檢查、督察和考核工作。

      ⑷、負(fù)責(zé)涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、咨詢;負(fù)責(zé)城管執(zhí)法中的投訴、舉報和信訪案件的辦理工作;負(fù)責(zé)執(zhí)法大隊的行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)工作、負(fù)責(zé)對執(zhí)法人員的違規(guī)違紀(jì)問題的查處工作;

      ⑸、負(fù)責(zé)意外事故、事件和突發(fā)事件的處理工作。

      ⑹、負(fù)責(zé)執(zhí)法大隊裝備、經(jīng)費(fèi)的保障工作。

      ⑺、負(fù)責(zé)市區(qū)人行道使用的行政審批工作(占道堆放、文商業(yè)宣傳);負(fù)責(zé)建筑垃圾處置的行政審批工作。

      ⑻、完成區(qū)政府和市執(zhí)法局交辦的其他工作。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      (1)堅持鐵腕整治,強(qiáng)力維護(hù)市容秩序。

      (2)實施高壓管控,嚴(yán)防嚴(yán)查違法建設(shè)。

      (3)落實鐵腕治霾,嚴(yán)查嚴(yán)管建筑施工和渣土拉運(yùn)。

      (4)注重便民疏導(dǎo),促進(jìn)長效管控。

      (三)部門決算單位構(gòu)成

      臨渭區(qū)執(zhí)法局(部門)設(shè)行政單位1個;

      詳細(xì)情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      臨渭區(qū)執(zhí)法局(機(jī)關(guān))

      行政單位

      2

      3

      4

      (四)部門人員情況說明

      截止2017年底,本部門人員編制8人,事業(yè)編制8人,實有人員9人,其中行政4人、事業(yè)5人。單位管理的離退休人員0人。

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      (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛24輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

      二、2017年度部門決算公開表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

      三、部門決算情況說明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入5030.51萬元,較上年增長28.65%,其主要原因是城區(qū)主干道提升改造;支出4562.69萬元,較上年增長31.58%,其主要原因是城區(qū)主干道提升改造。

      1、收入總計5030.51萬元,包括:

      (1)一般公共預(yù)算財政撥款收入5030.51萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,與上年對比增加3588.86萬元,增加比例為28.65%,增加原因為城區(qū)主干道提升改造。

      (2)政府性基金收入0萬元,與上年對比的增減無變化。

      (3)事業(yè)收入0萬元,與上年對比增減無變化。

      (4)經(jīng)營收入0萬元,與上年對比增減無變化。

      (5)其他收入0元,與上年對比增減無變化。

      (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

      2、支出總計4562.69萬元,包括:

      (1)基本支出1251.13萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出, 608.48萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出156.61萬元,商品和服務(wù)支出3797.59萬元,基本支出比去年減少3.8萬元,減少原因為壓縮辦公開支,商品和服務(wù)支出增加3087.68萬元,原因為城區(qū)主干道提升改造。

      (2)項目支出3311.57萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括節(jié)能環(huán)保、污染防治、大氣項目4.2萬元,比上年度減少0.8萬元,原因為減少開支,壓縮經(jīng)費(fèi)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出為3302.37萬元,較上年增加3134.69萬元,增加原因為城區(qū)主干道提升改造。農(nóng)林水支出5萬元,較上年增加1萬元,原因為執(zhí)法區(qū)域擴(kuò)大,經(jīng)費(fèi)增大。

      (3)經(jīng)營支出0萬元,要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比無變化。

      (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,與上年對比增減無變化。

      (5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余467.81萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (二)財政撥款收入支出決算情況說明

        1、財政撥款收入支出決算總體情況。

        2017年度財政撥款收入5030.51萬元,較上年增長28.65%,其主要原因是城區(qū)主干道改造提升以及執(zhí)法區(qū)域面積不斷擴(kuò)大,執(zhí)法執(zhí)法次數(shù)增加;支出4562.69萬元,較上年增長31.58%,其主要原因是區(qū)主干道改造提升以及執(zhí)法區(qū)域面積不斷擴(kuò)大,執(zhí)法執(zhí)法次數(shù)增加。其中:基本支出1251.12萬元,較上年下降0.028%,其主要原因是為減少開支,壓縮經(jīng)費(fèi);項目支出3311.57萬元,較上年增長3124.87萬元其主要原因是城區(qū)主干道改造提升以及執(zhí)法區(qū)域面積不斷擴(kuò)大,執(zhí)法執(zhí)法次數(shù)增加。

      2、財政撥款支出決算具體情況。

      (1)社會保障和就業(yè)支出125.34萬元,較上年增長100%,增長原因為人員增加,服務(wù)區(qū)域面積增加。

      (2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.76萬元,較上年增長0.34萬元,增長20%,其主要原因是人員增加。

      (3)節(jié)能環(huán)保支出4.20萬元,較上年減少1萬元,原因為減少開支。

      (4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出為4421.54萬元,較上年增加23.88%,原因為主城區(qū)主干道提升改造,及服務(wù)面積增加。

      (5)農(nóng)林水支出5萬元,較上年減少1萬元,原因為減少開支。

      (6)住房保障支出4.85萬元,較上年增加1.06萬元,原因為人員增加,比例提高。

      3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

      (1)人員經(jīng)費(fèi)765.09萬元,較上年增長4.6%,其主要原因是調(diào)資。其中:工資福利支出608.48萬元。較上年增長了33.66萬元,個人和家庭的補(bǔ)助支出156.6萬元,商品與服務(wù)支出3797.59萬元,較上年增長了3134.69萬元,增加原因為城區(qū)主干道提升改造。

      (2)公用經(jīng)費(fèi)486.02萬元,較上年相比無變化。其中:辦公費(fèi)58.29萬元,印刷費(fèi)7.6萬元,差旅費(fèi)1.83萬元,維修費(fèi)28.04萬元,租賃費(fèi)71.40萬元,會議費(fèi)4.5萬元,培訓(xùn)費(fèi)5.8萬元,勞務(wù)費(fèi)219.25萬元,公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)34萬元,其他交通費(fèi)用50.35萬元,其他商品和服務(wù)支出4.97萬元.

      4、政府性基金財政撥款收支情況說明

      本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

      5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

      本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

      (三)2017年部門決算項目支出表

      2017年本部門項目支出決算3311.57,較上年增長5.63%,其主要原因是城區(qū)主干道提升改造。

      (四)2017年部門決算政府采購情況表

      主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r,較上年增長100%,其主要原因是更換執(zhí)法執(zhí)勤制服。

      2017年本部門政府采購支出總額312.16萬元,其中政府采購貨物類支出312.16萬元

      (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出44.30萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬元,會議費(fèi)4.5萬元,培訓(xùn)費(fèi)5.8萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年無變化。

      1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

      無因公出國

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2017年本單位無新購置車輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34萬元,較上年無變化。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      2017年本單位無公務(wù)接待事項

      4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      培訓(xùn)費(fèi)支出5.8萬元,較去年相比無變化。

      5、會議費(fèi)支出情況

      會議費(fèi)支出4.5萬元,較去年相比無變化。

      (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

      本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出486.03萬元較上年523.31萬元減少37.18萬元,同比下降7.11%,其中:公用經(jīng)費(fèi)486.02萬元,較上年相比無變化。其中:辦公費(fèi)58.29萬元,印刷費(fèi)7.6萬元,差旅費(fèi)1.83萬元,維修費(fèi)28.04萬元,租賃費(fèi)71.40萬元,會議費(fèi)4.5萬元,培訓(xùn)費(fèi)5.8萬元,勞務(wù)費(fèi)219.25萬元,公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)34萬元,其他交通費(fèi)用50.35萬元,其他商品和服務(wù)支出4.97萬元.

      四、專業(yè)名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

      2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

      3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

      4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      五、2017年度部門績效管理情況說明

      本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項支出績效自評。

      執(zhí)法局2017年決算公開表.xls