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      臨渭區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會

      臨渭區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會2017年度部門決算說明

      臨渭區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會

      2017年度部門決算說明

      一、部門概況

      (一)部門主要職責(zé)

      1、制定區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃、安排部署機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作。

      2、知道區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨員管理教育工作。

      3、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督,定期了解各部門黨員和群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的意見,及時向上級黨組織反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況和問題。

      4、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織就配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和統(tǒng)戰(zhàn)工作。

      5、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)入黨分子的培訓(xùn)和黨員發(fā)展工作。

      6、負(fù)責(zé)區(qū)直各黨總支、黨支部,區(qū)直黨委機(jī)關(guān)黨支部機(jī)構(gòu)的設(shè)立及書記、副書記,委員的審批工作。

      7、負(fù)責(zé)區(qū)直各級黨組織黨員電化教育工作。

      8、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育管理網(wǎng)絡(luò)平臺。

      9、指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作及違紀(jì)黨員的處理工作。

      10、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工會、共青團(tuán)、婦女工作委員會等群眾組織工作。

      11、完成區(qū)委交辦的其他工作。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      2017年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)直屬機(jī)關(guān)各級黨組織圍繞“宜居宜游 富美臨渭”核心任務(wù),以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為統(tǒng)攬,扎實(shí)開展“對標(biāo)規(guī)范,追趕超越”、“作風(fēng)建設(shè)年”和“三創(chuàng)三增”等活動。以開展黨組織規(guī)范化提升年活動為重要載體,改革創(chuàng)新、開拓進(jìn)取,不斷推進(jìn)黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè),使機(jī)關(guān)黨的建設(shè)科學(xué)化規(guī)范化水平得到全面提升。

      (三)部門決算單位構(gòu)成

      臨渭區(qū)機(jī)關(guān)工委設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個。

      納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有0個,詳細(xì)情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      中共渭南市臨渭區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會部門本級(機(jī)關(guān))

      行政單位

      (四)部門人員情況說明

      截止2017年底,本部門人員編制5人,其中行政編制5人、事業(yè)編制人;實(shí)有人員5人,其中行政5人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員6人。

      人員編制情況統(tǒng)計(jì)表

      單位

      合計(jì)

      行政

      退休

      遺屬

      編制

      實(shí)有人員

      編制

      實(shí)有人員

      中共渭南市臨渭區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委

      4

      5

      4

      5

      6

      0

      人員編制情況柱狀圖

      1539136493.png

      (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

      二、2017年度部門決算公開表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

      三、部門決算情況說明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入76.72萬元,較上年減少29%,其主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少;支出73.70萬元,較上年減少25%,其主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少

      1、收入總計(jì)76.72萬元。包括:

        (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入76.72萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年減少29%,其主要原因是人員變動、公用經(jīng)費(fèi)支出減少

       ?。?)政府性基金收入0.00萬元,無區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的基金收入,與上年對比無增減變化。

      (3)事業(yè)收入0.00萬元,無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,與上年對比無增減變化。

      (4)經(jīng)營收入0.00萬元,無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,與上年對比無增減變化。

      (5)其他收入0.00萬元,無預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。與上年對比無增減變化。

      (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00元,主要是無所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,無以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,

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      2、支出總計(jì)73.70萬元,包括:

      (1)基本支出73.70萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出41.65萬元,較上年增加9%,主要原因是人員變動后,造成基本工資、津貼補(bǔ)貼和其他社會保障繳費(fèi)增加,及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn);對個人和家庭的補(bǔ)助支出22.61萬元,較上年減少17%,主要原因是人員變動后住房公積金減少;商品和服務(wù)支出9.44萬元,較上年減少69.57%,主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

      (2)項(xiàng)目支出0.00萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,與上年對比無增減變化。

      (3)經(jīng)營支出0.00萬元,主要是無所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比無增減變化

      (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,主要是無所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,與上年對比無增減變化。

      (5)結(jié)余分配0.00萬元,無主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.02萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      2017年度支出圖表說明

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      (二)財(cái)政撥款支出決算情況說明

        1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2017年度財(cái)政撥款支出73.70萬元,較上年減少25%,其主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出41.65萬元,較上年增長9%,其主要原因是人員變動后,造成人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)支出減少

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      (1)一般公共服務(wù)支出51.34萬元。較上年減少28.18%,其主要原因是人員變動后,造成人員經(jīng)費(fèi)增加和公用經(jīng)費(fèi)支出減少。其中:行政運(yùn)行49.81萬元,其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1.53萬元。

      (2)社會保障和就業(yè)支出17.09萬元,較上年減少24.51%,其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,退休人員增加,人員變動造成。其中:歸口管理的行政單位離退休支出14萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.09萬元。

      (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.39萬元,較上年增加6.92%,其主要原因是轉(zhuǎn)入一名在職人員工資關(guān)系造成。其中:行政單位醫(yī)療1.39萬元。

      (4)住房保障支出3.88萬元,較上年增加8.38%,其主要原因是轉(zhuǎn)入一名在職人員工資關(guān)系造成。其中:住房公積金3.88萬元。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

      (1)人員經(jīng)費(fèi)64.26萬元。較上年減少1.74%,其主要原因是人員變動后工資福利支出減少和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成。其中:工資福利支出41.65萬元(基本工資21.12萬元,津貼補(bǔ)貼16.04萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.10萬元,其他社會保障繳費(fèi)1.39萬元),對個人和家庭補(bǔ)助22.61萬元(退休費(fèi)14.00萬元,生活補(bǔ)助0.96萬元,獎勵金3.77萬元,其他對個人和家庭的補(bǔ)助3.88萬元)。

      (2)公用經(jīng)費(fèi)9.44萬元。較上年減少69.57%,其主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中:商品和服務(wù)支出9.44萬元(辦公費(fèi)1.35萬元,印刷費(fèi)1.83萬元,郵電費(fèi)0.31萬元,差旅費(fèi)0.08萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.19萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬元,其他交通費(fèi)用4.08萬元)

      4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

      本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

      5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

      本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支,并已公開空表。

      (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

      本部門無項(xiàng)目支出,并已公開空表

      (四)2017年部門決算政府采購情況表

      2017年本部門政府采購支出總額101.81萬元,上年無此項(xiàng)支出,其中政府采購服務(wù)類支出101.81萬元. 無貨物類采購支出,無工程類采購支出。

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.60萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。較上年下降16.23%,其主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和無公務(wù)接待費(fèi)支出。

      1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

      2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0.00萬元,較去年同比無變化,主要是無人員因公出國(境)安排。

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2017年購置車輛0臺,經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.60萬元,較去年同比下降3%。主要用于公務(wù)租車費(fèi)用。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      公務(wù)接待費(fèi)用支出0.00萬元,較去年同比下降100%,主要原因是本年度無公務(wù)接待支出。

      4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      培訓(xùn)費(fèi)支出0.19萬元,較去年同比增加100%,主要原因是因工作需要,安排人員參加培訓(xùn)。

      5、會議費(fèi)支出情況

      會議費(fèi)支出0.00萬元,較去年同比下降100%,主要原因是召開會議未租賃。

      (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:

      2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出9.44萬元,比上年減少21.59萬元,減少69.57%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),郵電費(fèi),差旅費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),公車運(yùn)行費(fèi),勞務(wù)費(fèi),其他交通費(fèi)等,減少其主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。其中: 辦公費(fèi)1.35萬元,印刷費(fèi)1.83萬元,郵電費(fèi)0.31萬元,差旅費(fèi)0.08萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.19萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.60萬元,其他交通費(fèi)用4.08萬元

      四、專業(yè)名詞解釋

      1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      3.行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      4.一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指住行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

      5.住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,

      由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于 5%,最高不超過 12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

      6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      五、2017年度部門績效管理情況說明

      本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

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      附件:機(jī)關(guān)工委2017年決算公開表.xlsx

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