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      臨渭區(qū)保障性住房管理中心

      臨渭區(qū)保障性住房管理中心2017年度部門決算說明

      臨渭區(qū)保障性住房管理中心

      2017年度部門決算說明

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      一、部門概況

      (一)部門主要職責

      全面貫徹執(zhí)行黨的各項路線,方針,政策。圍繞區(qū)委,區(qū)政府的中心工作,以民生保障工程為主,促進我區(qū)保障性住房各項工作的順利發(fā)展。

      1.實施全區(qū)保障房的建設,資格審核,資料信息錄入,檔案整理裝訂及保障房的分配與管理工作,積極完成上級下達的目標任務。

      2.實施全區(qū)廉租補貼資料的上報,審核,公示,信息錄入與廉租補貼的發(fā)放工作,積極完成上級下達的目標任務。

      3.繼續(xù)做好全區(qū)參改房的產權產籍登記與發(fā)證工作,解決我區(qū)參改房的各種遺留問題。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      1.本年度共分配廉租房5683套。

      2.發(fā)放廉租補貼資金476.26萬元。

      3.處理房改房遺留問題3起。

      (三)部門決算單位構成

      臨渭區(qū)保障性住房管理中心設事業(yè)單位1個。

      納入本部門2017年部門決算編報范圍的決算單位共有1個,詳細情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質

      1

      區(qū)保障性住房管理中心

      全額事業(yè)單位

      (四)部門人員情況說明

      截止2017年底,本部門人員編制20人,其中行政編制0人、事業(yè)編制20人,實有人員28人,其中行政0人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員8人。???????????????? 111.png

      (五)部門國有資產占有及購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。

      二、2017年度部門決算公開表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經濟分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

      三、部門決算情況說明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入640.95萬元,較上年下降22.8%,其主要原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數減少了;支出640.95萬元,較上年下降22.8%,其主要原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數減少了。

      1、收入總計640.95萬元。包括:

       ?。?)一般公共預算財政撥款收入640.95萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年減少,減少原因為全區(qū)享受廉租補貼的人數減少了。

       ?。?)政府性基金收入0萬元,為市級財政當年撥付的0基金,與上年對比的增減無變化。

      (3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,與上年對比增減無變化

      (4)經營收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,與上年對比增減無變化

      (5)其他收入0元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比增減無變化。

      (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

      (7)上年結轉和結余0萬元。

      2、支出總計640.95萬元,包括:

       ?。?)基本支出164.69萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出129.90萬元,較上年有所增加,原因是調資。對個人和家庭的補助支出28.79萬元,較上年有所增加,原因是調資。商品和服務支出6.00萬元,與上年相比無變化。

      (2)項目支出476.26萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,與上年對比減少,減少了206.80萬元,減少原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數減。

      (3)經營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,與上年對比無變化。

      (4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比增減無變化。

      (5)結余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

      (6)年末結轉和結余0萬元。

      (二)財政撥款收入支出決算情況說明

        1、財政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財政撥款收入640.95萬元,較上年下降22.8%,其主要原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數減少了;支出640.95萬元,較上年下降22.8%,其主要原因是全區(qū)享受廉租補貼的人數減少了。

      其中:基本支出164.69萬元,較上年增長0.2%,其主要原因是調資;項目支出476.26萬元,較上年增長22.8%,其主要原因是是全區(qū)享受廉租補貼的人數減少了。

      2、財政撥款支出決算具體情況。

      (1)一般公共服務支出164.69萬元,較上年增長0.2%,其主要原因是調資。其中:工資福利支出 129.90萬元。較上年增長了7.7萬元,個人和家庭的補助支出28.79萬元,較上年增長了0.8萬元,商品與服務支出6.00萬元,較上年無變化。

      (2)社會保障和就業(yè)支出:27.07萬元,較上年增加0.7萬元,其主要原因為新增加的養(yǎng)老保險繳費支出。

      (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.97萬元,較上年有所增加,其主要原因為職工醫(yī)療保險繳費增加。

      (4)住房保障支出487.36萬元,較上年比較有所減少206萬元,其原因為享受補貼人員減少。

      3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

      (1)人員經費158.69萬元,較上年增長0.3%,其主要原因是調資。其中:工資福利支出 129.90萬元。較上年增長了7.7萬元,個人和家庭的補助支出28.79萬元,較上年增長了0.8萬元,商品與服務支出6.00萬元,較上年無變化。

      (2)公用經費6萬元,與上年相比無變化,其中::辦公費2.00萬元,印刷費0.60萬元,水費0.17萬元,電費0.22萬元,郵電費0.89萬元,物業(yè)管理費0.36萬元,維修費0.80萬元,勞務費0.38萬元,其它商品與服務支出0.58萬元。

      4、政府性基金財政撥款收支情況說明

      本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

      5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

      本部門無國有資本經營決算撥款收支。

      (三)2017年部門決算項目支出表

      主要反映本部門項目支出決算情況,較上年下降22.8%,其主要原因是是全區(qū)享受廉租補貼的人數減少了。

      (四)2017年部門決算政府采購情況表

      本部門2017年無政府采購支出。

      (五)財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

      2017年財政撥款安排的“三公經費”支出0萬元。

      1、因公出國(境)費用支出情況

      2017年度我局因公出國實際支出0萬元,與上年同比無變化。

      2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

      2017年購置車輛0臺,與上年同比無變化。

      3、公務接待費支出情況

      公務接待費用支出0萬元,與上年同比無變化。

      4、培訓費支出情況

      培訓費支出0萬元,與上年同比無變化。

      5、會議費支出情況

      會議費支出0萬元,與上年同比無變化。

      (六)機關運行經費執(zhí)行情況

      2017年本部門本級的機關運行經費財政撥款支出6萬元,與比上年相比無變化。主要用于:辦公費2.00萬元,印刷費0.60萬元,水費0.17萬元,電費0.22萬元,郵電費0.89萬元,物業(yè)管理費0.36萬元,維修費0.80萬元,勞務費0.38萬元,其它商品與服務支出0.58萬元。

      四、專業(yè)名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

      2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

      3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

      4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出

      五、2017年度部門績效管理情況說明

      本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

      2017年度保障房管理中心決算公開表.xls

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