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      臨渭區(qū)站南街道辦事處

      臨渭區(qū)站南街道辦事處2017年度部門決算說明

      臨渭區(qū)站南街道辦事處

      2017年度部門決算說明

      一、部門概況

      (一)部門主要職責(zé)

      (1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

      (2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

      (3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

      (4)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

      (5)完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      1.黨建核心作用彰顯。

      嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”制度,堅(jiān)持開好每月1日黨員大會、5日支委會、20日黨小組會和每季度支部書記講黨課,全面提升黨員政治理論水平;開展了星級評定活動和樹立了黨員標(biāo)桿示范形象,2017年評選優(yōu)秀黨員32名,創(chuàng)建黨員示范崗35個(gè),接受預(yù)備黨員9名,轉(zhuǎn)正21名,上解黨費(fèi)100544元。全年組織慰問困難黨員12人次,共計(jì)2萬余元;開展了遠(yuǎn)程教育示范站點(diǎn)創(chuàng)建活動,全年創(chuàng)建區(qū)級示范點(diǎn)2個(gè);開展了基層黨建工作自查,排查黨組織問題4類126條,已全部整改完成;落實(shí)了黨建工作月考核制度,完成了黨組織和黨員基本信息采集工作,建立了黨員電子身份信息,推動組織工作信息化、規(guī)范化;著力打造黨建共同體,夯實(shí)城市基層黨建,全面推進(jìn)“黨建+”工作模式,結(jié)合各支部黨建工作不同地域、不同強(qiáng)弱、不同行業(yè),將19個(gè)支部劃分為5個(gè)黨建共同體,以先進(jìn)帶后進(jìn),讓后進(jìn)變后勁,實(shí)現(xiàn)全辦黨建工作全面發(fā)展。2017年以來,站南街道黨建工作多次被省、市、區(qū)作為示范點(diǎn)來觀摩、調(diào)研,同年7月份被評為區(qū)級先進(jìn)基層黨工委。

      2.項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

      2017年全辦在建項(xiàng)目7個(gè),其中新建項(xiàng)目3個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目4個(gè),計(jì)劃完成投資5.99億元,目前完成5.74億元,占年度投資的95.8%。目前完成安家村南湖公園中心區(qū)征地374畝、高新區(qū)征地163畝,拆遷房屋、農(nóng)家樂、駕校、養(yǎng)殖場、加工廠、倉庫等臨時(shí)建筑物3萬余平方,征墳地5.7畝,遷墳500余座。

      3.脫貧攻堅(jiān)舉措落實(shí)落地。

      我辦目前現(xiàn)有建檔立卡貧困戶75戶195人,其中2016年脫貧21戶57人,2017年脫貧16戶50人,現(xiàn)未脫貧38戶87人。2017年先后為全辦75戶貧困戶195人,提供就業(yè)崗位23個(gè),為20名建檔立卡貧困學(xué)生捐助資金1.8萬余元,為2名貧困幼兒減免學(xué)雜費(fèi)及生活費(fèi)1.8萬余元;幫助3名貧困戶申請政府貼息貸款5萬元,爭取創(chuàng)業(yè)基金9000元、殘疾人創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼5000元。

      4.環(huán)境保護(hù)成效明顯。

      自“鐵腕治霾、保衛(wèi)藍(lán)天”活動開展以來,我辦積極動員社會力量參與和支持環(huán)保事業(yè),經(jīng)常性的開展環(huán)境保護(hù)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)家庭的系列宣傳活動,全年發(fā)放宣傳冊15000余份,開展定點(diǎn)宣傳等活動5場次。通過動員自拆、聯(lián)合拆除等方式,圓滿完成了71臺鍋爐拆改任務(wù)。在完成71臺鍋爐拆改任務(wù)的基礎(chǔ)上,我辦加大排查力度,在轄區(qū)內(nèi)累計(jì)拆除大小燃煤鍋爐共106臺。并對轄區(qū)7家散煤銷售、存儲、堆場進(jìn)行了取締,對摸排出的5家“散亂污”企業(yè)下發(fā)了取締整改通知書,其中關(guān)停3家,對日常巡查中發(fā)現(xiàn)的10家“散亂污”小企業(yè)、小作坊進(jìn)行了取締,對轄區(qū)98家餐飲單位安裝了油煙凈化設(shè)備,對排查登記的109家使用燃煤餐飲單位及時(shí)告知更換清潔能源。對轄區(qū)17個(gè)在建項(xiàng)目工地下發(fā)了《關(guān)于建筑工地?fù)P塵污染防治包抓監(jiān)管工作方案的通知》,成立了辦事處工地?fù)P塵巡查組11人,累計(jì)開展巡查300余次,取締韓馬溝違法灰土攪拌點(diǎn)1處,整治關(guān)環(huán)沙土堆場2處。全年新增綠化面積166畝,栽植各類樹木24100株,對關(guān)中環(huán)線站南段3.3公里進(jìn)行了高標(biāo)準(zhǔn)綠化提升改造,綠化面積192.7畝,并對沿線門店進(jìn)行了仿古改造,著力打造了一條生態(tài)景觀長廊。

      5.信訪穩(wěn)定工作效果明顯。

      全年開展法律“六進(jìn)”、“七五”普法宣傳、送法進(jìn)社區(qū)等活動10場次,出動宣傳車輛60臺次,發(fā)放宣傳單12000余份,法律書籍500余本,懸掛橫幅60余條,開展普法工作知識圖片巡回展示和法律咨詢10場次;社區(qū)矯正、安置幫教、邪教防范、打擊傳銷等方面特殊人群管控到位,工作成效顯著,排名全區(qū)前列。二是著力構(gòu)建“大服務(wù)、大調(diào)解”格局。新建60平米獨(dú)立辦公人民調(diào)解中心投入使用,并建立了信訪維穩(wěn)司法聯(lián)合接待大廳,配置了專職調(diào)解員。同時(shí)及時(shí)處置化解了轄區(qū)集體訪事件4次,并對新出現(xiàn)信訪重點(diǎn)人開展了有效及時(shí)的穩(wěn)控措施,確保敏感時(shí)段不出紕漏。在做好信訪工作的同時(shí),深入開展了平安建設(shè)的宣傳活動,目前共發(fā)放年畫15000張,開展夜間巡邏30余次,打擊3次70余人的傳銷組織,迎接市級檢查2次。

      6.社會保障全面到位。

      全辦累計(jì)新增就業(yè)1355人,完成全年任務(wù)的106%;“40、50”人員社保補(bǔ)貼審核65人,失業(yè)登記23人。大力開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),在5個(gè)社區(qū)相繼 開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)5次共計(jì)125人,其中貧困戶50余人。抓好技能培訓(xùn),在4個(gè)社區(qū)面向困難群眾進(jìn)行再就業(yè)培訓(xùn)5次,共計(jì)250余人通過技能培訓(xùn),其中貧困戶30余人。城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保3771人,其中繳費(fèi)3563人,新增208人,享受待遇111人,年檢1631人,申領(lǐng)喪葬費(fèi)補(bǔ)助24人,退保12人,收繳保費(fèi)總金額134.63萬元。完成2018年城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)11510人,其中續(xù)費(fèi)11221人,新增289人。全年實(shí)現(xiàn)全面參保登記入戶率達(dá)82%,信息采集準(zhǔn)確率達(dá)96%,并開展了“社保政策主題宣傳月”活動,累計(jì)發(fā)放宣傳資料283份,現(xiàn)場接待咨詢201人。

      7.民生工作全面覆蓋。

      2017年審核上報(bào)公租房103戶,為第一批119戶困難群眾分配到公租房。全年享受城市低保262戶472人,累計(jì)發(fā)放低保金268.8萬元;享受農(nóng)村低保41戶94人,累計(jì)發(fā)放低保金33.05萬元;并為農(nóng)村5戶低保戶發(fā)放五保金2.332萬元。完成高齡老人生活補(bǔ)貼新增及審核工作共計(jì)5565人,發(fā)放高齡補(bǔ)貼共計(jì)418.04萬余元,并籌建了朝陽、師院社區(qū)老年人協(xié)會。全年72人獲得救助金40.64萬元,資助貧困大學(xué)新生10名3.9萬元,救助貧困農(nóng)村留守婦女2人2000元。全年共計(jì)發(fā)放各類優(yōu)撫資金281.68萬元,發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼資金94.3萬余元,并為22名殘疾人免費(fèi)發(fā)放了助力器械價(jià)值1.1萬余元,為24名老人發(fā)放助聽器價(jià)值4.8萬余元。

      8.惠農(nóng)政策全面落實(shí)。

      全面完成退耕還林補(bǔ)償金額、生態(tài)效益補(bǔ)償金和綠化租地補(bǔ)償款的登記、造冊、上報(bào)工作,全年共計(jì)發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼2290.52畝206146元;生態(tài)效益補(bǔ)償金4056畝52728元;關(guān)環(huán)綠化租地補(bǔ)償款192.7畝192700元。共計(jì)發(fā)放農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)601人307407元,農(nóng)機(jī)購置2臺,補(bǔ)貼8590元。扎實(shí)做好了轄區(qū)動物防疫工作,覆蓋達(dá)100%,全年無一列畜牧養(yǎng)殖傳染病發(fā)生。

      (三)部門決算單位構(gòu)成

      臨渭區(qū)站南街道辦事處設(shè)行政單位2個(gè),事業(yè)單位4個(gè),納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有6個(gè),詳細(xì)情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      站南街道辦事處本級(機(jī)關(guān))

      行政單位

      2

      站南街道城市建設(shè)管理辦公室

      事業(yè)單位

      3

      站南街道社會治安綜合治理委員會辦公室

      事業(yè)單位

      4

      站南街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

      事業(yè)單位

      5

      站南街道黨政辦公室

      行政單位

      6

      站南街道社會事務(wù)管理辦公室

      事業(yè)單位

      (四)部門人員情況說明

      截止2017年底,本部門人員編制88人,其中行政編制28人、事業(yè)編制60人;實(shí)有人員96人,其中行政28人、事業(yè)54人。單位管理的離退休人員32人。

      (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

      二、2017年度部門決算公開表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

      三、部門決算情況說明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入2104.81萬元,上年度收入1599.29萬元,本年度收入較上年度收入增加了505.52,較上年增長31.60%,其主要原因是人員增加,業(yè)務(wù)量增大,經(jīng)費(fèi)增加。

      1、收入總計(jì)2104.81萬元。包括:

      (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2103.53萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1598.81,本年度較上年度增加了504.72,同比增長31.56%。

      增減變動原因:人員增加,業(yè)務(wù)量增大,經(jīng)費(fèi)增加。

      (2)政府性基金收入0萬元,本年度無此項(xiàng)支出。

      (3)事業(yè)收入0萬元。

      (4)經(jīng)營收入0萬元。

      (5)其他收入1.27萬元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的利息收入。上年度其他收入0.48萬元,較上年度增加了0.79,同比增加164.58%。

      增減變化情況:本年度利息增加。

      (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

      2、支出總計(jì)2104.81萬元,包括:

      (1)基本支出1508.94萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出761.24萬元,上年度工資福利支出584.10萬元。同比增長30.32%。增長原因人員經(jīng)費(fèi)增加。商品和服務(wù)支出418.55萬元,上年度商品和服務(wù)支出444.80萬元,同比減少26.25萬元,同比減少5.9%。減少原因今年控制經(jīng)費(fèi)支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出329.15萬元,上年度對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助514.66萬元,同比減少185.51萬元,同比減少36.04%。

      減少原因文退休人員移交養(yǎng)老中心。

      (2)項(xiàng)目支出301.59萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,主要是行政事業(yè)類項(xiàng)目。上年度項(xiàng)目支出為391.73萬元,同比減少90.14萬元,同比減少23.01%,原因?yàn)楸灸甓瓤刂平?jīng)費(fèi)支出。

      (3)經(jīng)營支出0萬元。

      (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

      (5)結(jié)余分配0萬元。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余294.27萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財(cái)政撥款支出2103.53萬元,上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1598.81,本年度較上年度增加了504.72,同比增長31.56%。其主要原因單位事務(wù)多,基層工作事務(wù)繁雜,化解矛盾較多,經(jīng)費(fèi)支出增加。

      其中:基本支出1507.67萬元,上年度基本支出1543.08,同比減少了35.41,同比減少了2.29%。

      增減變動原因:節(jié)約控制經(jīng)費(fèi)。

      項(xiàng)目支出301.59萬元,上年度項(xiàng)目支出391.73萬元,同比減少90.14萬元,同比較少23.01%。

      增減變動原因:節(jié)約控制經(jīng)費(fèi)。

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余294.27萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      (1)一般公共服務(wù)支出861.77萬元。其中:行政運(yùn)行支出795.22萬元,一般行政行政管理事務(wù)20萬元,其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)45.87萬元,紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)0.68萬元。上年度一般公共服務(wù)支出672.19萬元,本年度較上年度增長了189.58萬元,同比增長28.20%。

      增減變動原因:基層工作事務(wù)多,工作繁忙,經(jīng)費(fèi)支出增加。

      (2)文化體育與傳媒支出0.97萬元。其中,文化支出0.97萬元。上年度文化體育與傳媒支出8.04萬元,本年度較上年度減少7.07萬元,同比減少87.93%。

      增減變動原因:相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

      (3)社會保障與就業(yè)支出541.98萬元,其中:民政管理事務(wù)257.23萬元,行政事業(yè)單位離退休137.49萬元,就業(yè)補(bǔ)助支出128.54萬元,撫恤金18.72萬元。上年度社會保障與就業(yè)支出675.62萬元,本年度較上年度減少133.64萬元,同比較少19.78%。

      增減變動原因:相關(guān)事務(wù)發(fā)生增加。

      (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.37萬元,其中:行政事業(yè)單位醫(yī)療24.37萬元。上年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.29萬元,本年度較上年度減少74.92萬元,同比減少75.45%。

      增減變動原因:相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少

      (5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.21萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出30萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生124.21萬元。上年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.73萬元,本年度較上年較少122.52萬元,同比減少44.27%。

      增減變動原因:本年度節(jié)約控制經(jīng)費(fèi)。

      (6)農(nóng)林水支出163.49萬元,其中:農(nóng)業(yè)支出0.24萬元,扶貧支出2.86萬元,農(nóng)村綜合改革160.39萬元。上年度農(nóng)林水支出147.49萬元,本年度較上年度增加16.3萬元,同比增加11.05%。

      增減變動原因:相關(guān)事務(wù)增加。

      (7)住房保障支出62.46萬元。上年度住房保障支出55.44萬元。本年度較上年度增加7.02萬元,同比增加12.66%。

      增減變動原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

      (1)人員經(jīng)費(fèi)1090.39萬元。

      其中:工資福利支出761.24萬元。上年度工資福利支出584.10萬元,本年度較上年度增加177.14萬元,同比增加30.32%。

      增減變動原因:人員有變動。

      包括:基本工資373.15萬元,津貼補(bǔ)貼251.58萬元,其他社會保障繳費(fèi)82.76萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.73萬元。

      對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出329.14萬元。上年度對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出514.66萬元,本年度較上年度減少185.52萬元,同比減少36.04%。

      增減變動原因:退休人員移交養(yǎng)老中心。

      退休費(fèi)41.88萬元,撫恤金18.72萬元,生活補(bǔ)助201.29萬元,醫(yī)療費(fèi)4.79萬元,住房公積金62.46萬元。

      (2)公用經(jīng)費(fèi)417.28萬元。

      其中:商品和服務(wù)支出417.28萬元。上年度商品和服務(wù)支出444.32萬元,本年度較上年度較少27.02萬元,同比較少6.08%。

      增減變動原因:控制經(jīng)費(fèi)支出。

      辦公費(fèi)72.39萬元,印刷費(fèi)11.96萬元,水費(fèi)0.58萬元,電費(fèi)13.83萬元,郵電費(fèi)2.01萬元,差旅費(fèi)1.90萬元,維護(hù)費(fèi)216.70萬元,勞務(wù)費(fèi)0.77萬元,公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2.30萬元,其他交通費(fèi)52.95萬元,其他商品和服務(wù)支出41.88萬元。

      4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

      本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

      5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

      本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

      (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

      2017年部門決算項(xiàng)目支出301.59萬元,主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況,上年度部門決算項(xiàng)目支出391.73萬元。與上年度相比減少了90.14萬元,同比較少23.01%。增減變化原因:人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)得到控制。

      (四)2017年部門決算政府采購情況表

      本部門2017年無政府采購支出。

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.30萬元,較上年15.16萬元減少12.82萬元,同比下降84.78%,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

      1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

      2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元,今年無此項(xiàng)支出。

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      本年度年公務(wù)用車保有量1臺,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.3萬元,上年度公務(wù)用車保有量1臺,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.47萬元。本年度較上年度減少0.17元,同比減少7.39%.

      增減變動原因:公車改革,費(fèi)用減少。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元,今年無此項(xiàng)支出。

      (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:

      本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)177.34萬元,上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)140.00萬元,本年度較上年度增加37.31萬元,同比增加26.65%。

      增減變動原因:相關(guān)事務(wù)增加.

      辦公費(fèi)68.36萬元,印刷費(fèi)11.9萬元,水費(fèi)0.58萬元,電費(fèi)13.83萬元,郵電費(fèi)2.01萬元,差旅費(fèi)1.90萬元,維護(hù)費(fèi)22.66萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,勞務(wù)費(fèi)0.77萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬元,其他交通費(fèi)52.94萬元。

      四、專業(yè)名詞解釋

      1.公共預(yù)算財(cái)政撥款:指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      五、2017年度部門績效管理情況說明

      本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

      站南街道2017年決算公開報(bào)表.xls