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      臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局

      臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局2017年度部門決算說(shuō)明

      臨渭區(qū)鹽務(wù)管理

      2017年度部門決算說(shuō)明

      一、部門概況

      (一)部門主要職責(zé)

      (1)、監(jiān)督檢查鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況;

      (2)、負(fù)責(zé)全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報(bào),制止和糾正各類涉鹽違法行為,維護(hù)好全區(qū)鹽業(yè)市場(chǎng)秩序;

      (3)、負(fù)責(zé)全區(qū)食鹽專營(yíng)的行政管理工作;

      (4)、負(fù)責(zé)受理用鹽單位提報(bào)的用鹽計(jì)劃并加強(qiáng)監(jiān)督管理,保障鹽業(yè)市場(chǎng)的有序供應(yīng);

      (5)、負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理,合理開(kāi)發(fā)利用鹽資源,統(tǒng)籌安排,合理調(diào)度,保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。

      (6)、負(fù)責(zé)下屬企業(yè)的管理工作;

      (7)、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      2017年國(guó)家鹽業(yè)體制改革全面實(shí)施,在新的體制下,區(qū)鹽務(wù)局緊緊圍繞在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,以學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)十九大精神為契機(jī),根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作,以轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)為主線,以食鹽專營(yíng)為中心,強(qiáng)化食鹽市安全監(jiān)管,確保鹽業(yè)信訪安全穩(wěn)定,工作計(jì)劃匯報(bào)如下:

      (1)強(qiáng)化鹽業(yè)市場(chǎng)管理,堅(jiān)決確保食鹽市場(chǎng)安全。

      加強(qiáng)鹽政管理,凈化鹽業(yè)市場(chǎng),確保群眾食鹽安全。今年受鹽改影響,我局排除萬(wàn)難,依舊加強(qiáng)食鹽市場(chǎng)監(jiān)管不放松,整合各類資源,通過(guò)媒體報(bào)道、全員稽查、執(zhí)法專項(xiàng)檢查及專題日宣傳等方式,將一個(gè)執(zhí)法隊(duì)伍轉(zhuǎn)變?yōu)樗膫€(gè),特別是在應(yīng)對(duì)“臭腳鹽”問(wèn)題中,我們更是通過(guò)“臨渭頻道”的宣傳報(bào)道,及掛牌經(jīng)營(yíng)、扣押、要求商家自行召回的措施,有效的確保了鹽業(yè)市場(chǎng)的基本穩(wěn)定。

      (2)加強(qiáng)宣傳力度。

      今年開(kāi)展專項(xiàng)整頓四次,大型宣傳活動(dòng)四次,扣押“臭腳鹽”46.5噸,鹽政執(zhí)法檢查260余次,查獲涉鹽執(zhí)法案件3起,發(fā)放各類宣傳資料數(shù)萬(wàn)余份,震懾了私鹽販銷。

      (3)確保信訪維穩(wěn),為十九大召開(kāi)奠定基礎(chǔ)。

      信訪維穩(wěn)是今年工作的重中之中,為確保我局信訪穩(wěn)定,我局成立了維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《信訪安保工作方案》、《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象防控措施》,并成立了兩個(gè)維控工作隊(duì),特別就涉軍人員按照領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)到人的辦法,進(jìn)行明確,特別是對(duì)重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象閔強(qiáng)的維穩(wěn)采取了多種方法措施,確保其安全可控,通過(guò)我們不懈的努力,今年我局0信訪,為黨的十九大順利召開(kāi)做出了努力。

      (三)部門決算單位構(gòu)成

      本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局決算單位事業(yè)單位1個(gè);其中:財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。

      序號(hào)

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局(機(jī)關(guān))

      全額事業(yè)單位

      (四)部門人員情況說(shuō)明

      人員情況:現(xiàn)有全額事業(yè)編制;在崗12人,退休1人。

      截止2017年底,本部門人員編制13人,其中行政編制0人、事業(yè)編制13人;實(shí)有人員13人 (退休1人),其中行政0人,事業(yè)13人。

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      (五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

      二、2017年度部門決算公開(kāi)表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

      三、部門決算情況說(shuō)明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入174.42萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)7.2%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.63萬(wàn)元,支出158.79萬(wàn)元,較上年增下降2.4%,其主要原因是2016年補(bǔ)發(fā)以前年度的工資。

      1、收入總計(jì)174.72萬(wàn)元。包括:

      (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入174.42萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增長(zhǎng)7.2%,其主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.63萬(wàn)元。

      (2)政府性基金收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比的無(wú)增減變化情況及變化原因。

      (3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比的無(wú)增減變化情況及變化原因。

      (4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年對(duì)比的無(wú)增減變化情況及變化原因。

      (5)其他收入0元,與上年對(duì)比的無(wú)增減變化情況及變化原因。

      (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

      2、支出總計(jì)158.79萬(wàn)元,包括:

        (1)基本支出158.79萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出75.78萬(wàn)元,較上年減少了49.93萬(wàn)元,原因是2016年補(bǔ)發(fā)以前年度工資、津補(bǔ)貼;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.37萬(wàn)元,較上年減少了0.67萬(wàn)元,原因是減少了采暖補(bǔ)貼;2017年增加了商品和服務(wù)支出72.64萬(wàn)元,較上年增加了46.7萬(wàn)元,原因是增加了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

      (2)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比的無(wú)增減變化情況及變化原因。

      (3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比的無(wú)增減變化情況及變化原因。

      (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比的無(wú)增減變化情況及變化原因。

      (5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,與上年對(duì)比的無(wú)增減變化情況及變化原因。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.63萬(wàn)元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財(cái)政撥款收入158.79萬(wàn)元,2017年度財(cái)政撥款收入158.79萬(wàn)元,較上年下降2.4%,其主要原因是2016年補(bǔ)發(fā)以前年度工資、津補(bǔ)貼。2017年度財(cái)政撥款支出158.79萬(wàn)元,較上年下降2.4%,其主要原因是2017年基本工資減少(2016年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資、津補(bǔ)貼)。其中:基本支出158.79萬(wàn)元,較上年下降2.4%,其主要原因是2017年基本工資減少(2016年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資、津補(bǔ)貼)。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比,較上年減少了0萬(wàn)元,無(wú)增減變化,其主要原因是無(wú)項(xiàng)目支出。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      (1)一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)100%,其主要原因是增加了信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi),其中:行政運(yùn)行支出5萬(wàn)元,(人員經(jīng)費(fèi)支出0.45萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出4.55萬(wàn)元)。

      (2)社會(huì)保障就業(yè)支出8.97萬(wàn)元。較上年增加118%,其主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加所致,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出8.97萬(wàn)元,(事業(yè)單位離退休支出2.46萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.51萬(wàn)元)。

      (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.36萬(wàn)元。較上年增加1%其主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加所致,其中:事業(yè)單位醫(yī)療支出2.36萬(wàn)元,(人員經(jīng)費(fèi)支出2.36萬(wàn)元)。

      (4)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出135.01萬(wàn)元,較上年下降了1%,其主要原因是2017年基本工資減少(2016年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資)所致,其中:事業(yè)運(yùn)行支出135.01萬(wàn)元,(人員經(jīng)費(fèi)支出66.92萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出68.09萬(wàn)元)。

      (5)住房保障支出7.46萬(wàn)元。較上年增加0.8%其主要原因是住房公積金基數(shù)增加所致,其中:住房公積金支出7.46萬(wàn)元,(人員經(jīng)費(fèi)支出7.46萬(wàn)元)。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

      (1)人員經(jīng)費(fèi)86.15萬(wàn)元。較上年減少37%其主要原因是2017年基本工資減少(2016年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資)所致,其中:一般公共服務(wù)支出0.45萬(wàn)元,社會(huì)保障就業(yè)支出8.97萬(wàn)元,其中事業(yè)單位離退休支出2.46萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.51萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.36萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出66.92萬(wàn)元,住房保障支出7.46萬(wàn)元。

      (2)公用經(jīng)費(fèi)72.64萬(wàn)元。較上年增加180%其主要原因是增加勞務(wù)費(fèi)補(bǔ)發(fā)企業(yè)以前年度工資所致,2017年由于鹽業(yè)體制改革,我鹽務(wù)局下屬鹽業(yè)公司鹽品滯銷,公司人員發(fā)不上工資,還要維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定,我局局長(zhǎng)積極向政府反應(yīng)情況,在政府的大力支持下,撥給公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元。

      其中:一般公共服務(wù)支出4.55萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出68.09萬(wàn)元

      4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

      本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

      5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

      本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

      (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

      本年項(xiàng)目支出,并公開(kāi)空表.

      (四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

      本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出并公開(kāi)空表

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.33萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)0%,其主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

      1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

      2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比增加0%;因公出國(guó)境團(tuán)組共0批,0人次,團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比增加0%。

      2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.38萬(wàn)元,較去年同比下降0%。主要用于公車加油和維修。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      公務(wù)接待費(fèi)用支出0.95萬(wàn)元,較去年同比增加0%,累計(jì)接待45批次、140人。

      4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年同比增加0%。

      5、會(huì)議費(fèi)支出情況

      會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年同比增加0%。

      (六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:

      本年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),單位無(wú)固定資產(chǎn),辦公地點(diǎn)借用鹽業(yè)公司,不產(chǎn)生費(fèi)用。

      四、專業(yè)名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

      4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      5、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      6、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

      本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

      附件:2017年決算公開(kāi)樣表最新 (鹽務(wù)).xls