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      臨渭區(qū)扶貧辦

      臨渭區(qū)扶貧辦關(guān)于2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開編制情況說明

      臨渭區(qū)扶貧辦關(guān)于2017年度部門決算

      及“三公”經(jīng)費公開編制情況說明

      一、單位概況

      (一)單位主要職責:渭南市臨渭區(qū)扶貧開發(fā)辦公室主要職責

      1、貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,負責全區(qū)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、服務(wù)指導和監(jiān)督管理工作。

      2、擬訂全區(qū)扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、脫貧目標任務(wù)和年度脫貧計劃并組織實施;參與擬訂涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的政策和規(guī)劃。

      3、承擔分配和管理扶貧資金和物資、監(jiān)督扶貧資金的使用管理、管理扶貧開發(fā)項目的責任;負責貧困村村級互助資金及扶貧小額貸款的監(jiān)管;負責牽頭組織扶貧資金使用的績效考評。

      4、配合國家扶貧政策投入的惠農(nóng)資金、負責跨地區(qū)、跨行業(yè)扶貧開發(fā)項目和扶貧幫扶的組織協(xié)調(diào)工作;負責全區(qū)扶貧項目的策劃、論證、上報、評審及儲備工作。

      5、組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技信息扶貧、貧困地區(qū)人力資源開發(fā)工作,推進片區(qū)扶貧開發(fā),組織協(xié)調(diào)貧困街鎮(zhèn)的人才技術(shù)培訓。

      6、負責扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測;負責全區(qū)扶貧統(tǒng)計信息和扶貧開發(fā)宣傳工作。

      7、負責全區(qū)性扶貧開發(fā)涉外工作。

      8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      一、完成20個貧困村達標退出,2276戶8700名貧困群眾如期脫貧,占調(diào)整計劃的115.8%,全面完成了全年各項工作任務(wù)。
      二、2017年在各級各類報刊臺刊發(fā)脫貧攻堅稿件500余條(篇),網(wǎng)絡(luò)2000余條。尤其在中省級媒體上刊發(fā)扶貧稿件130余篇,其中人民日報通訊1篇,人民日報海外版通訊2篇,經(jīng)濟日報1篇,陜西日報近20篇(其中頭版頭條2篇),中央電視臺一套、十三套共2條,陜西電視臺10余條,其他省級及以上媒體近百篇,為全區(qū)脫貧攻堅工作營造了良好輿論氛圍。

      三、安排所有區(qū)級領(lǐng)導包聯(lián)81個貧困村,落實省市區(qū)112家單位、230名駐村工作隊員、81名第一書記,安排240余單位和1.4萬余名干部結(jié)對幫扶貧困戶,累計培訓第一書記、駐村工作隊、各街鎮(zhèn)分管扶貧領(lǐng)導、扶貧干部、村兩委會成員2700余人次。對貧困家庭勞動力進行實用技術(shù)培訓共4780人次。

      四、投入6310萬元財政??钣糜诜鲐?,投入1180萬元,對10個貧困村進行基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)類項目建設(shè)。

      五、辦理貸款1902戶7831.5683萬元,投入581萬元扶持3018.06千瓦光伏電站建設(shè),帶動貧困戶581戶;投入79.71萬元為全區(qū)2017年建檔立卡低保貧困戶39855人,每人辦理保費為20元的人身意外傷害保險;投入1620萬元支持81個貧困村壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟。兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)到戶補助資金905.067萬元,扶持1523家新型經(jīng)營主體,帶動貧困戶栽植經(jīng)濟作物1.57萬畝,發(fā)展畜禽養(yǎng)殖9850頭(只)。

      (三)決算單位構(gòu)成:臨渭區(qū)扶貧開發(fā)辦公室為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      臨渭區(qū)扶貧辦機關(guān)

      參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

      (四)部門人員情況說明

      截止2017年底,本部門人員編制 29 人,其中參照公務(wù)員管理編制 13 人,事業(yè)編制16 人,工勤人員 5 人;實有人員 25人,離退休人員 3 人。

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      (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

      二、2017年度部門決算表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4 、2017年財政撥款決算總體情況表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

      7、2017部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表。(按功能分類科目)

      8、2017部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表。(按經(jīng)濟分類科目)

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購情況表。

      12、12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

      三、2017年度部門決算情況說明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入7771.19萬元,較上年增長36.45%,其主要原因是項目資金增加;2017年支出7770.63萬元,較上年增長36.45%,其主要原因是人員增加,項目擴大。

      1、收入總計7771.19萬元。包括:

      (1)一般公共預(yù)算財政撥款收入7771.19萬元。為區(qū)級財政當年撥款的公預(yù)算資金財政撥款,與上年對比較上年增長36.45%,其主要原因是人員增加,項目擴大。

      (2)政府性基金收入0萬元,無此項收入

      (3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入.

      (4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入

      (5)其他收入0萬元,無此項收入。

      (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,無此項收入

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無此項收入

      2、支出總計7770.63萬元,包括:

      (1)基本支出 358.63 萬元,主要是工資福利 157.27 萬元,較上年增長4.48%,其主要原因是人員增加;商品服務(wù)支出 158.38萬元,較上年增長5.12%,其主要原因是人員增加;對個人和家庭補助 42.98 萬元,較上年增長24.7%,其主要原因是人員增加。

      (2)項目支出7412萬元,主要是生產(chǎn)發(fā)展6730萬元,較上年增長37.87%,其主要原因是項目擴大投資;其他扶貧支出682萬元,較上年增長66.27%,其主要原因人員增加。

      (3)經(jīng)營支出0萬元,無此項支出

      (4)對附屬單位補助支出0萬元,無此項支出

      (5)結(jié)余分配0萬元,無此項支出

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無此項支出

      (7)增減變化情況:本年總支出7770.63萬元,上年總支出4937.85萬元,較上年同比上升36.45%。其原因是人員增加,項目擴大。

      (二)財政撥款支出決算情況說明

      1、財政撥款支出決算總體情況

      2017年度財政撥款支出 7770.63 萬元,其中:基本收支出 358.63萬元 項目支出7412萬元 。與上年對比較上年增長36.45% 其主要原因是人員增加,項目擴大。

      2. 財政撥款支出決算具體情況

      (1)一般公共服務(wù)支出2萬元,與上年對比較上年增長100% 其主要原因是人員增加,項目擴大。

      (2)社會保障和就業(yè)支出21.02萬元,比較上年增長30.25 %,其主要原因是人員增加。

      3)農(nóng)林水支出7727.65萬元,比較上年增36.52% ,其主要原因是人員增加,項目擴大。

      (4)住房保障支出15.14萬元,比較上年增長9.57% ,其主要原因是人員增加。

      (5)行政單位醫(yī)療4.82萬元,比較上年增長12.45% ,其主要原因是人員增加。

      3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

      (1)人員經(jīng)費支出 200.25萬元,對比較上年增長8.82% ,其主要原因其原因是人員增加;其中一般公共服務(wù)支出2萬元比較上年增長100% ,其主要原因是人員增加;歸口管理和行政事業(yè)單位退休8.29萬元,比較上年下降 74.42 %,其主要原因是納入社保管理;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險12.73萬元,比較上年增長100 % ,其主要原因是本年養(yǎng)老保險納入管理;住房保障支出15.14萬元,對比較上年增長9.57%,其主要原因人員增加;行政單位醫(yī)療4.82萬元,年對比較上年增長12.45 %,其主要原因是人員增加。

      (2)公用經(jīng)費158.38萬元;其中

      辦公費44.82萬元,印刷費11.60萬元,郵電費0.02萬元,差旅費2.17萬元,租賃費15.22萬元,會議費4.65萬元,公務(wù)接待費0.42萬元,勞務(wù)費11.04萬元,委托業(yè)務(wù)費42.20萬元,工會經(jīng)費4.46萬元,公務(wù)用車運行維護費3.00萬元, 其他交通費18.78萬元.公用經(jīng)費與上年對比較上年增長5.12%,其主要原因是人員增加,項目擴大。

      4. 政府性基金財政撥款基本支出情況

      本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表

      5.國有資本經(jīng)營財政撥款基本支出情況

      本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

      (三)2017年部門決算項目支出表

      2017年本部門項目支出為7412萬元,主要是生產(chǎn)發(fā)展6730萬元(其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施4140萬元),與上年對比較上年增長37.87% ,其主要原因是項目擴大投資;其他扶貧支出682萬元,與上年對比較上年增長66.27% ,其主要原因是人員增加。

      (四)2017年部門決算政府采購情況表

      本部門2017年無政府采購支出

      (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

      2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.42萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費3萬元年對比較上年下降17.67% ,其主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)接待費0.42萬元,年對比較上年下降28.57%,其主要原因是厲行節(jié)約。

      1、因公出國(境)費用支出情況

      2017年度我單位無因公出國(境)實際支出

      2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

      2017年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出3萬元, 2017年公務(wù)用車運行維護支出3萬元,(去年同期3.53萬元)較去年同比下降17.67%,主要原因是實行公務(wù)用車改革管理制度,同路線出差統(tǒng)一乘車等措施,節(jié)約了公務(wù)用車支出維護費。

      3、公務(wù)接待費支出情況

      公務(wù)接待費用支出0.42萬元(去年同期0.54萬元)較去年同比下降28.57%,累計接待13批次、60人次。主要用于上級部門會議下鄉(xiāng)。

      4.培訓費支出情況

      培訓費支出80萬元(去年同期76萬元),較上年增長5%,其主要原因是業(yè)務(wù)增加。

      5.會議費支出情況

      會議費支出4.65萬元(去年同期0.81萬元),較上年增長82.58%,其主要原因是業(yè)務(wù)增加。

      (六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

      辦公費44.82萬元,較上年下降41.94%,其主要原因是厲行節(jié)約;印刷費11.60萬元,較上年下降204.13%,其主要原因是厲行節(jié)約;郵電費0.02萬元,較上年下降150 %其主要原因是厲行節(jié)約;差旅費2.17萬元,較上年增長 59.44 %,其主要原因是業(yè)務(wù)增加;租賃業(yè)務(wù)費15.22萬元,較上年增長100%,其主要原因是業(yè)務(wù)增加;會議費4.65萬元較上年增長82.58%,其主要原因是業(yè)務(wù)增加;公務(wù)接待費0.42萬元,較上年下降28.57%,其主要原因是厲行節(jié)約;勞務(wù)費11.04萬元,較上年增長8.24 %,其主要原因是業(yè)務(wù)增加,委托業(yè)務(wù)費42.20萬元,較上年增長39.15 %,其主要原因是業(yè)務(wù)增加,工會經(jīng)費4.46萬元,較上年增長100%,其主要原因是申報單獨設(shè)立工會;公務(wù)用車運行維護費3.00萬元,較上年下降17.67%,其主要原因是厲行節(jié)約, 其他交通費18.78萬元,機關(guān)運行經(jīng)費比較上年增長46.69%,其主要原因是人員增加。

      四、專業(yè)性較強的名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

      2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

      3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

      4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

      5. 扶貧貸款獎補和貼息 小額到戶扶貧貼息貸款項目區(qū)貧困

      戶為了發(fā)展生產(chǎn),向商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等金融組織貸款或向互助資金協(xié)會借款所產(chǎn)生的利息支出進行補貼。

      6.互助資金 互助資金協(xié)會是由貧困村村民自愿參加成立的非盈利性互助資金組織。其性質(zhì)為村社團法人,業(yè)務(wù)上接受各級扶貧部門的指導及監(jiān)督,市、縣指導部門應(yīng)設(shè)立互助資金試點工作領(lǐng)導小組,負責互助資金試點工作的組織、協(xié)調(diào)、指導工作。
      7.生產(chǎn)發(fā)展 貧困戶生產(chǎn)發(fā)展項目是指直接扶持貧困戶圍繞區(qū)域主導產(chǎn)業(yè),發(fā)展生產(chǎn),提高水平的項目。

      五、2017年度部門績效管理情況說明

      本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評良好

      扶貧辦-2017年決算公開最新表(2).xls