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      臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)人民政府

      臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)人民政府 2017年度部門決算說明

      ?臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)人民政府

      2017年度部門決算說明

      一、部門概況

      (一)部門主要職責(zé)

      鎮(zhèn)黨委主要職責(zé):

      1?貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))的決議。

      2?研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議,依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

      3、?領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

      4、?加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

      5、?負(fù)責(zé)對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

      6、?領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè),精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

      7、?完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

      鎮(zhèn)政府主要職責(zé):

      1、?執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會(huì)的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

      2?執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算,管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作,協(xié)助上級財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

      3、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作,協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

      4、?引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展,保證其合法權(quán)益。

      5?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

      6、?負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

      7、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

      8?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理,集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

      9、?負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

      10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

      依據(jù)部門三定方案,進(jìn)行文字說明

      (二)2017年度部門工作完成情況

      1產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上新臺(tái)階,全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值4.13億元,同比增長10%;農(nóng)民人均純收入達(dá)到12931元,同比增長11%以上。

      2、招商引資及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利,全年上報(bào)項(xiàng)目12個(gè),其中已進(jìn)入省發(fā)改委計(jì)劃項(xiàng)目1個(gè),市發(fā)改委項(xiàng)目2個(gè),區(qū)備案12個(gè)。爭取財(cái)政、移民、住建、交通、水利等項(xiàng)目,完成9個(gè)村80公里的通村路拓寬工程,新修道路4.9公里,新修排水溝4公里,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步提升。

      3、脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn),突出“六個(gè)精準(zhǔn)”,實(shí)施“八個(gè)一批”,干好“三件實(shí)事”,使扶貧工作取得新成效,實(shí)現(xiàn)了278戶1016人順利脫貧

      4、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果豐碩,以“改善農(nóng)村人居環(huán)境為抓手,以打造全域風(fēng)景化為理念” 實(shí)施“凈化、硬化、綠化、美化、亮化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化”六大工程,使轄區(qū)面貌發(fā)生新變化。在美麗鄉(xiāng)村工作考評中連續(xù)三季度取得優(yōu)秀等次。

      5、各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,教育、計(jì)生、文化、環(huán)保工作成效顯著,平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定扎實(shí)開展,全年無一例進(jìn)京非訪事件,安全生產(chǎn)、食品藥品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障得力,民生福祉實(shí)現(xiàn)新改善。

      6、狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè),轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)。全年進(jìn)行誡勉談話、警示警戒17人,立案8件,結(jié)案8件,給予黨紀(jì)處分8人,從思想根源上預(yù)防和治理了腐敗問題,在全鎮(zhèn)營造了風(fēng)清氣正的政治氛圍。

      (三)部門決算單位構(gòu)成

      本單位設(shè)行政單位6個(gè),納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有6個(gè),詳細(xì)情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)人民政府(本級)

      行政

      2

      臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

      行政

      3

      臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室

      行政

      4

      臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室

      行政

      5

      臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)黨政辦

      行政

      6

      臨渭區(qū)交斜鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室

      行政

      (四)部門人員情況說明

      截止2017年底,本部門人員編制51人,其中行政51人,實(shí)有人員51人,其中行政51人。單位管理的離退休人員15人。

      編制.png


      (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛;單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

      二、2017年度部門決算公開表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

      三、部門決算情況說明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入1021.78萬元,較上年增長3.88%,其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加;支出965.17萬元,較上年下降1.91%,其主要原因是本年度一事一議項(xiàng)目支出減少。

      1、收入總計(jì)1021.78萬元。包括:

       ?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1013.78萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,比上年增長40.34萬元,增長主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長。

       ?。?)政府性基金收入8萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的社會(huì)福利的彩票公益性基金,比上年減少2萬元,減少原因?yàn)榇寮壒媸聵I(yè)項(xiàng)目資金減少。

      (3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

      (4)經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

      (5)其他收入0.33萬元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的利息收入。比上年減少0.17萬元,減少原因?yàn)槔⑹杖霚p少。

      (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      財(cái)政收入.png


      ??? 2、支出總計(jì)965.17萬元,包括:

       ?。?)基本支出762.17萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出341.59萬元,比上年增加81.87萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加和工資增長,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出220.55萬元,比上年減少25.39萬元,主要原因?yàn)殡x退休人員支出減少。商品和服務(wù)支出200.03萬元,比上年增加27.75萬元,主要原因?yàn)槠渌唐泛头?wù)支出增加。

      (2)項(xiàng)目支出203萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括環(huán)境治理污染防治項(xiàng)目15萬元,上年無該項(xiàng)目;城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20萬元,上年無該項(xiàng)目,村級一事一議項(xiàng)目160萬元,比上年減少96萬元;社會(huì)福利公益事業(yè)項(xiàng)目8萬元,比上年減少2萬元。項(xiàng)目總量比上年減少103萬元,主要原因?yàn)榇寮壱皇乱蛔h項(xiàng)目減少。

      (3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

      (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

      (5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.94萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      財(cái)政支出.png


      (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財(cái)政撥款收入1021.78萬元,較上年增長3.90%,其主要原因是一般公共服務(wù)支出撥款增加;支出964.84萬元,較上年增長下降1.89%,其主要原因是農(nóng)林水支出減少。其中:基本支出761.84萬元,較上年增長12.46%,其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出203萬元,較上年下降33.66%,其主要原因是本年村級一事一議項(xiàng)目減少。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      (1)一般公共服務(wù)支出393.59萬元,較上年增長9.64%,其主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:行政運(yùn)行支出388.59萬元,紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元。

      (2)文化體育與傳媒支出5萬元,較上年下降70.86%,其主要原因?yàn)楸灸昶渌幕w育與傳媒支出減少。

      (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出65.72萬元,較上年下降2.03%其主要原因?yàn)殡x退休費(fèi)減少。

      (4)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出12.06萬元,較上年下降59.76%,其主要原因?yàn)楸灸暧?jì)劃生育事務(wù)支出減少。

      (5)節(jié)能環(huán)保支出15萬元。上年無該科目支出。

      (6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.31萬元。較上年增長215.36%,其主要原因是本年加大環(huán)境衛(wèi)生整治力度,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出20萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出62.31萬元。

      (7)農(nóng)林水支出355.91萬元。較上年下降21.49%,其主要原因是本年村級一事一議項(xiàng)目減少。其中:農(nóng)業(yè)支出11.34萬元,扶貧支出5萬元,農(nóng)村綜合改革支出339.57萬元。

      (8)住房保障支出27.25萬元,較上年增長30.88%,其主要原因是人員及工資增長,住房公積金增加。

      (9)其他支出8萬元,較上年下降20%,其主要原因?yàn)楸灸甏寮壒媸聵I(yè)項(xiàng)目支出減少。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出761.84萬元,包括:

      (1)人員經(jīng)費(fèi)562.14萬元。較上年增長11.17%,其主要原因人員及工資增長,其中:工資福利支出341.59萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助220.55萬元。

      (2)公用經(jīng)費(fèi)199.70萬元。較上年增長16.25%,其主要是原因城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加,其中:商品和服務(wù)支出199.70萬元。

      4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

      2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入8萬元,支出8萬元。

      較上年減少20%,其主要原因?yàn)楸灸甏寮壒媸聵I(yè)項(xiàng)目支出減少。

      5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

      2017年度本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支,和上年無變化。

      (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

      2017年度本單位項(xiàng)目支出203萬元,較上年下降33.66%,主要原因?yàn)楸灸甏寮壱皇乱蛔h項(xiàng)目支出減少。

      (四)2017年部門決算政府采購情況表

      2017年度本部門無政府采購支出,和上年無變化。

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      ??2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.77萬元,實(shí)際支出6.09萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.10萬元。較上下降60.48%,其主要原因?yàn)楸灸陦嚎s三公經(jīng)費(fèi)開支。

      1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

      2017年度我單位無因公出國(境)事項(xiàng),不存在該筆支出。

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2017年購置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.99萬元,較去年同比下降68.43%,主要原因?yàn)閴嚎s日常公務(wù)運(yùn)行開支。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      2017年公務(wù)接待費(fèi)用支出2.10萬元,較去年同比下降24.19%,累計(jì)接待96批次、525人。 主要原因是壓縮公務(wù)接待活動(dòng)。

      4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年培訓(xùn)費(fèi)支出0.82萬元,上年無該項(xiàng)支出,本年為提高干部素質(zhì),加大干部培訓(xùn)力度,增加該費(fèi)用支出。

      5、會(huì)議費(fèi)支出情況

      2017年會(huì)議費(fèi)支出0萬元,和上年無變化。

      (六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:

      2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出199.70萬元,主要用于本單位開展日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所產(chǎn)生的公用經(jīng)費(fèi)支出,包括:辦公費(fèi)53.81萬元,印刷費(fèi)4.5萬元,水費(fèi)0.56萬元,電費(fèi)10.9萬元,郵電費(fèi)0.11萬元,差旅費(fèi)3.86萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.82萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.1萬元,勞務(wù)費(fèi)36萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬元,其他交通費(fèi)28.92萬元,其他商品和服務(wù)支出27.81萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總額較上年增長27.92萬元,增長16.25%,增長主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

      四、專業(yè)名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

      4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      五、2017年度部門績效管理情況說明

      本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

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      交斜鎮(zhèn)人民政府2017年決算公開.xls