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      中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部

      中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部2017年度部門決算說(shuō)明

      中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部

      2017年度部門決算說(shuō)明

      一、部門概況

      (一)部門主要職責(zé)

      1、根據(jù)區(qū)委的意圖和部署,對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見(jiàn)和建議,供區(qū)委參考;參與區(qū)委農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作重大決策的安排部署和貫徹實(shí)施,并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查。

      2、抓好黨的農(nóng)村基本政策的貫徹落實(shí),參與區(qū)委有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要文稿的起草和制定工作。

      3、承擔(dān)區(qū)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

      4、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村基層干部教育培訓(xùn)工作。

      5、在“三農(nóng)”工作中樹典型、抓示范、促創(chuàng)新。

      6、完成區(qū)委交辦的其它工作任務(wù)。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      認(rèn)真貫徹全區(qū)農(nóng)村工作會(huì)議精神,圍繞建設(shè)“宜居宜游、富美臨渭”的總體目標(biāo),突出農(nóng)村工作政策宣講解讀、“三農(nóng)”工作調(diào)研、農(nóng)村綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)、農(nóng)村改革等重點(diǎn)工作,強(qiáng)化督察指導(dǎo),跟蹤問(wèn)效,全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項(xiàng)工作進(jìn)展良好。1、制定印發(fā)《臨渭區(qū)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能實(shí)施方案》,扎實(shí)安排全區(qū)“三農(nóng)”工作。1、制定印發(fā)《臨渭區(qū)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能實(shí)施方案》,扎實(shí)安排全區(qū)“三農(nóng)”工作。2、召開(kāi)全區(qū)農(nóng)村工作會(huì),對(duì)全年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作進(jìn)行總部署、總動(dòng)員,制定印發(fā)了10余個(gè)配套文件。3、開(kāi)展大調(diào)研工作,為推動(dòng)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)工作建言獻(xiàn)策,收集全區(qū)調(diào)研文章50余篇,并整理成書。4、調(diào)研文章《讓“綠水青山”變?yōu)椤敖鹕姐y山”—— 臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)天留村以鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)脫貧攻堅(jiān)的實(shí)踐與思考》一文在省委《調(diào)研與決策》雜志今年第十期發(fā)表,省委毛書記批字。5、分別對(duì)15個(gè)街鎮(zhèn)進(jìn)行一號(hào)文件宣講15場(chǎng)次,印發(fā)一號(hào)文件宣傳資料2萬(wàn)余份,培訓(xùn)干部群眾2000余人次。6、邀請(qǐng)《人民日?qǐng)?bào)》陜西分社社長(zhǎng)王樂(lè)文來(lái)我區(qū)調(diào)研,形成通信稿《陜西渭南臨渭區(qū)推進(jìn)旅游扶貧資源活了村民富了》在《人民日?qǐng)?bào)》、人民網(wǎng)等多家中省媒體發(fā)表。7、推動(dòng)“一鎮(zhèn)四村”試驗(yàn)區(qū)建設(shè)深入有序開(kāi)展,共落實(shí)到位資金220萬(wàn)元,開(kāi)展各類技能培訓(xùn)10場(chǎng)次,培訓(xùn)群眾1000人次。8、承辦全市第三季度農(nóng)工部長(zhǎng)會(huì)暨全市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略研討會(huì)。接待省市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研5次,有力推進(jìn)全區(qū)“三農(nóng)”重點(diǎn)工作。9、完成區(qū)改革辦農(nóng)村專項(xiàng)組各項(xiàng)工作任務(wù),組織臨渭區(qū)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度暨“三變”發(fā)展專題講座,培訓(xùn)人600人次。10、完成區(qū)扶貧辦“八辦五組”改革助力脫貧攻堅(jiān)組各項(xiàng)任務(wù),報(bào)送各類資料、信息30余次。

      (三)部門決算單位構(gòu)成

      臨渭區(qū)委農(nóng)工部設(shè)行政單位1個(gè),事業(yè)單位0個(gè);其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

      納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有0個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

      序號(hào)

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部(機(jī)關(guān))

      行政單位

      (四)部門人員情況說(shuō)明

      截止2017年底,本部門人員編制9人,其中行政編制9人、事業(yè)編制0人;實(shí)有人員9人,其中行政9人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員7,遺屬1人。

      人員編制情況統(tǒng)計(jì)表

      單位

      合計(jì)

      行政

      退休

      遺屬

      編制

      實(shí)有人員

      編制

      實(shí)有人員

      中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部

      9

      9

      9

      9

      7

      1

      人員編制情況柱狀圖

      農(nóng)工部一.png

      (五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

      二、2017年度部門決算公開(kāi)表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

      三、部門決算情況說(shuō)明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入124.62萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)15%,其主要原因是工作任務(wù)增加后,造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加;支出123.78萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)14%,其主要原因是工作任務(wù)增加后,造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

      1、收入總計(jì)124.62萬(wàn)元。包括:

      (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入124.62萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增長(zhǎng)15%,其主要原因是工作任務(wù)增加后,造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

      (2)政府性基金收入0.00萬(wàn)元,無(wú)區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的基金收入,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

      (3)事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,無(wú)事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

      (4)經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,無(wú)事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

      (5)其他收入0.00萬(wàn)元,無(wú)預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

      (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00元,主要是無(wú)所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,無(wú)以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

      農(nóng)工二.png

      2、支出總計(jì)123.78萬(wàn)元,包括:

      (1)基本支出122.13萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出61.35萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)14%,主要原因是人員基本工資、津貼補(bǔ)貼和其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加,及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.02萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)4%,主要原因是發(fā)放撫恤金及給扶貧駐村人員發(fā)放補(bǔ)助造成;商品和服務(wù)支出15.76萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)70%,主要原因是強(qiáng)化工作職能,印制政策文件資料、下鄉(xiāng)調(diào)研及外出培訓(xùn)增加造成。

      (2)項(xiàng)目支出1.65萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,較上年增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)辦公工作要求,配備辦公設(shè)備。

      (3)經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,主要是無(wú)所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

      (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,主要是無(wú)所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

      (5)結(jié)余分配0.00萬(wàn)元,無(wú)主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      農(nóng)工三.png

      (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

        2017年度財(cái)政撥款收入124.62萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)15%,其主要原因是工作任務(wù)增加后,造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。支出123.78萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)14%,主要原因是人員和工作任務(wù)增加后,造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:基本支出122.13萬(wàn)元,其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后,造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加;項(xiàng)目支出1.65萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)辦公工作要求,配備辦公設(shè)備

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      (1)一般公共服務(wù)支出77.72萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)20%,其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后,行政運(yùn)行支出增加造成。其中:行政運(yùn)行66.37萬(wàn)元,其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出11.35萬(wàn)元。

      (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出37.17萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)3%,其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。其中:歸口管理的行政單位離退休支出17.86萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.56萬(wàn)元,死亡撫恤14.75萬(wàn)元。

      (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.89萬(wàn)元,較上年減少4%,其主要原因是有一在職人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出造成。其中:行政單位醫(yī)療1.89萬(wàn)元。

      (4)住房保障支出5.35萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)11%,其主要原因是人員工資增加造成。其中:住房公積金5.35萬(wàn)元。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

      (1)人員經(jīng)費(fèi)106.37萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)15%,其主要原因是人員增加后工資福利支出增加和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成。其中:工資福利支出61.35萬(wàn)元(基本工資30.44萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼24.30萬(wàn)元,獎(jiǎng)金0.16萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.56萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.89萬(wàn)元),對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助45.02萬(wàn)元(退休費(fèi)17.86萬(wàn)元,撫恤金14.75萬(wàn)元,生活補(bǔ)助4.06萬(wàn)元,住房公積金5.35萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.00萬(wàn)元)。

      (2)用經(jīng)費(fèi)15.76萬(wàn)元。較上年增加45%,其主要原因是人員交通補(bǔ)增加及部門開(kāi)展業(yè)務(wù)工作(下鄉(xiāng)調(diào)研、政策宣傳、外出培訓(xùn))和精準(zhǔn)扶貧工作造成。其中:商品和服務(wù)支出15.76萬(wàn)元(辦公費(fèi)1.25萬(wàn)元,印刷費(fèi)2.24萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元,差旅費(fèi)1.53萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.04萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.88萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用6.32萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元)。

      4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

      本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

      5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

      本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支,并已公開(kāi)空表。

      (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

      項(xiàng)目支出1.65萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)辦公工作要求,配備辦公設(shè)備。

      (四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

      本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出,并已公開(kāi)空表。

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.30萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。較上年下降4%,其主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

      1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

      2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0.00萬(wàn)元,較去年同比無(wú)變化,主要是無(wú)人員因公出國(guó)(境)安排。

      2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.30萬(wàn)元,較去年同比下降4%。主要用于公務(wù)租車費(fèi)用。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      公務(wù)接待費(fèi)用支出0.00萬(wàn)元,較去年同比下降100%,主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待支出。

      4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      培訓(xùn)費(fèi)支出1.04萬(wàn)元,較去年同比增加100%,主要原因是因工作需要,安排人員參加培訓(xùn)。

      5、會(huì)議費(fèi)支出情況

      會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,去年扶持平,增減變化為0.00元,主要原因是本年度沒(méi)有會(huì)議費(fèi)支出。

      (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:

      2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出15.76萬(wàn)元,比上年增加4.9萬(wàn)元,增加45%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),郵電費(fèi),差旅費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),公車運(yùn)行費(fèi),勞務(wù)費(fèi),其他交通費(fèi)等,增長(zhǎng)主要原因是人員交通補(bǔ)增加及工作任務(wù)量增多,印刷資料、人員外出培訓(xùn)、下鄉(xiāng)調(diào)研、精準(zhǔn)扶貧工作及公務(wù)租車等費(fèi)用造成。

      四、專業(yè)名詞解釋

      1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      3.行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      4.一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指住行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

      5.住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,

      由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過(guò)12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資,目前已實(shí)施近20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

      6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      8.“ 三公經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

      本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

      ? 附件:

      農(nóng)工部2017年決算公開(kāi)表.xls

      ?