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      臨渭區(qū)財(cái)政局

      臨渭區(qū)財(cái)政局2017年度部門決算說明

      臨渭區(qū)財(cái)政局

      2017年度部門決算說明

      一、部門概況

      (一)部門主要職責(zé)

      1、貫徹執(zhí)行中省市關(guān)于財(cái)政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會計(jì)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃,擬訂本級財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理的地方性規(guī)章制度和規(guī)范性文件。

      2、承擔(dān)全區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任;負(fù)責(zé)編制年度本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會報(bào)告全區(qū)年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會報(bào)告財(cái)政決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng);負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算;負(fù)責(zé)全區(qū)政府預(yù)決算信息公開工作,完善各類轉(zhuǎn)移支付資金使用辦法,監(jiān)管各類轉(zhuǎn)移支付資金及專項(xiàng)資金的使用。

      3、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金及其他非稅收入;管理財(cái)政票據(jù)。

      4、組織執(zhí)行國庫管理制度、國庫集中收付制度、公務(wù)卡結(jié)算制度并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級國庫業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)政府采購的政策制定和管理;制定全區(qū)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度和對各種財(cái)政資金的管理監(jiān)督辦法;制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)。

      5、負(fù)責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn),制定實(shí)物資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)審批區(qū)級資產(chǎn)配置及處置事項(xiàng);負(fù)責(zé)制定政府購買服務(wù)政策和相關(guān)制度;負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。

      6、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督全區(qū)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款,參與擬訂全區(qū)建設(shè)投資的有關(guān)政策;負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)政管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政投資評審工作。

      7、會同有關(guān)部門管理區(qū)級財(cái)政社會保障和就業(yè)支出及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,組織執(zhí)行社會保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,編制區(qū)級社會保障預(yù)決算草案。

      8、擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn);歸口管理全區(qū)政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國際金融組織和外國政府貸款、贈款的全過程監(jiān)督管理。

      9、負(fù)責(zé)管理全區(qū)

      會計(jì)工作,組織實(shí)施會計(jì)法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為,按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會計(jì)管理制度。

      10、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問題,查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

      11、負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作,加強(qiáng)財(cái)政調(diào)查研究和財(cái)政隊(duì)伍的教育工作。

      12、依據(jù)政府公布的部門“權(quán)力清單”和“責(zé)任清單”,依法行使行政職權(quán),承擔(dān)行政職責(zé)。

      13、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      1、圍繞目標(biāo)任務(wù),強(qiáng)化收入征管,財(cái)政收入穩(wěn)步增長。

      2017年,全區(qū)財(cái)政總收入完成174027萬元,同比增長6.61%,其中上劃中央95111萬元,上劃省級17169萬元,上劃市級26653萬元,區(qū)級一般預(yù)算收入完成35094萬元,占預(yù)算35000萬元的100.27%。完成了全年收入目標(biāo)任務(wù),財(cái)政收入綜合排名位于全市前列。

      2、圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),財(cái)力保障大幅提升。

      全年,一般公共預(yù)算支出431064萬元,政府性基金支出10599萬元,置換債務(wù)支出71497萬元,整合資金支出36285萬元,全區(qū)財(cái)政總支出549445萬元。有力地推動了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,有效保障了行政運(yùn)行、社會穩(wěn)定等重大事項(xiàng)支出需要。

      3、圍繞民生工程,強(qiáng)化財(cái)力保障,社會事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

      一是助力脫貧攻堅(jiān)。及時(shí)撥付了中省市專項(xiàng)扶貧資金5140萬元,落實(shí)了區(qū)級扶貧配套資金1350萬元(較上年提高20.11%),收回、盤活項(xiàng)目資金2646.96萬元,共計(jì)投入9136.96萬元。二是保障教育優(yōu)先發(fā)展。全面貫徹執(zhí)行財(cái)政教育政策,足額落實(shí)區(qū)級教育配套資金6641萬元,支持教育優(yōu)先發(fā)展,及時(shí)撥付資金16875萬元。撥付校建工程資金15319萬元。三是推動社保全面提升。全年累計(jì)撥付城鄉(xiāng)低保資金資金4615萬元;發(fā)放參保農(nóng)民養(yǎng)老金10739萬元;兌付了全區(qū)59397名高齡補(bǔ)貼4503萬元;全年累計(jì)撥付殘疾人、春荒受災(zāi)資金2119.9萬元;下?lián)軆?yōu)撫資金3600萬元,落實(shí)了6746名優(yōu)撫對象生活待遇。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生改革。全年撥付資金443.7萬元,落實(shí)區(qū)級合療配套資金209萬元,撥付參合農(nóng)民住院補(bǔ)償資金31700萬元。五是促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。下達(dá)就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金230萬元。撥付政府貼息資金615萬元。聯(lián)合區(qū)信用聯(lián)社,向群眾發(fā)放惠民補(bǔ)貼擔(dān)保貸款5301萬元。六是支持安居工程建設(shè)。撥付保障房建設(shè)資金19600萬元;撥付農(nóng)村危房改造資金2222.5萬元,受益群眾1150戶。

      4、圍繞科學(xué)理財(cái),強(qiáng)化監(jiān)督檢查,監(jiān)管力度不斷加大。

      一是加大財(cái)政信息公開。全面推行財(cái)政信息公開,擴(kuò)大公開范圍,細(xì)化公開內(nèi)容。二是加大財(cái)政投資評審。高質(zhì)量完成了城市建管、基本農(nóng)田建設(shè)、水利工程等179個(gè)項(xiàng)目的評審工作,送審資金351000萬元,審定資金320000萬元,核減31000萬元,投資預(yù)算壓縮率8.89%。三是加強(qiáng)政府采購管理。今年以來審批政府采購預(yù)算資金41619.2萬元,經(jīng)公開招標(biāo),實(shí)際采購資金38898.6萬元,節(jié)約財(cái)政資金2720.6萬元,節(jié)約率達(dá)6.9%。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。制定了《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)條碼化管理工作方案》,推行資產(chǎn)條碼化管理,107家單位固定資產(chǎn)條碼化管理工作穩(wěn)步開展。五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查。先后開展了公務(wù)卡制度、脫貧攻堅(jiān)資金管理、基層政權(quán)資金使用、單位財(cái)務(wù)管理等7次專項(xiàng)監(jiān)督檢查,對違規(guī)問題進(jìn)行了處理、處罰,并責(zé)令整改到位。加強(qiáng)財(cái)政供養(yǎng)人員信息庫建設(shè),及時(shí)清查、停發(fā)長期不上班、失聯(lián)人員、到齡遺屬等98名人員工資。

      5、圍繞績效管理,深化體制管理,財(cái)政改革不斷深化。

      一是深化預(yù)算管理。全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》,扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革,穩(wěn)妥實(shí)施零基預(yù)算。二是深化國庫集中支付管理。及時(shí)清理撤銷財(cái)政專戶4個(gè),深化“一折通”管理,規(guī)范資金發(fā)放渠道,移民補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)居民補(bǔ)助、種糧補(bǔ)貼等36項(xiàng)生產(chǎn)類、生活類補(bǔ)貼資金通過“一折通”平臺直接發(fā)放至群眾。三是深化政府債務(wù)管理。建立了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系,及時(shí)置換政府存量債務(wù)71497萬元,降低了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      6、圍繞從嚴(yán)治黨,夯實(shí)工作責(zé)任,廉政建設(shè)不斷加強(qiáng)。

      一是基層組織建設(shè)順利推進(jìn)。全面落實(shí)了“三會一課”、“1號活動”、民主評議黨員等黨內(nèi)規(guī)章制度,主要領(lǐng)導(dǎo)講黨課2次,支部書記分別按季度講黨課,先后開展了脫貧攻堅(jiān)、黨建“燈下黑”、信訪穩(wěn)定等主題民主生活會5次。全年共收繳黨費(fèi)54153.8元。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷加強(qiáng)。

      7、圍繞行政效能,加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),財(cái)政形象不斷提升。

      一是干部教育深入推進(jìn)。舉辦十九大精神、財(cái)經(jīng)法規(guī)、脫貧攻堅(jiān)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)會5場次;組織收看《巡視利劍》、《打鐵還需自身硬》、《永遠(yuǎn)在路上》等教育片8場次;組織開展敬老院獻(xiàn)愛心、志愿者服務(wù)等社會實(shí)踐活動13場次。二是機(jī)關(guān)管理不斷加強(qiáng)。修改完善了機(jī)關(guān)管理制度,新建了急件急辦、特件特辦、批示件跟蹤督辦工作制度;加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部協(xié)調(diào)管理;修改完善了“三項(xiàng)機(jī)制”;加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè),確保了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是脫貧幫扶成效顯著。選派了第一書記,投入資金500多萬元,著力解決了包聯(lián)村人畜飲水、生產(chǎn)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入120萬元,大力支持發(fā)展核桃、藥材、光伏、花椒等四大脫貧產(chǎn)業(yè),助推群眾脫貧。推行“總包聯(lián)、分管包聯(lián)、責(zé)任包聯(lián)、直接包聯(lián)”四級包聯(lián),與179戶貧困戶建立了“一對一”的結(jié)親幫扶關(guān)系,幫助82戶群眾實(shí)現(xiàn)脫貧。

      (三)部門決算單位構(gòu)成

      臨渭區(qū)財(cái)政局設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位9個(gè),其中:參照公務(wù)管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位9個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

      納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有9個(gè),詳細(xì)情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      臨渭區(qū)財(cái)政局本級(機(jī)關(guān))

      行政單位

      2

      臨渭區(qū)國庫集中支付局 

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      3

      臨渭區(qū)國有資產(chǎn)管理局

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      4

      臨渭區(qū)收費(fèi)管理局

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      5

      臨渭區(qū)惠農(nóng)資金管理支付中心

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      6

      臨渭區(qū)生產(chǎn)資金管理局

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      7

      臨渭區(qū)企業(yè)財(cái)務(wù)管理所

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      8

      臨渭區(qū)政府采購中心

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      9

      臨渭區(qū)農(nóng)村綜合改革辦公室

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      10

      臨渭區(qū)財(cái)政投資評審中心

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      (四)部門人員情況說明

      截止2017年底,本部門人員編制186人,其中行政編制27人、事業(yè)編制159人;實(shí)有人員180人,其中行政27人、事業(yè)153。單位管理的離退休58人。

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      (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位無公務(wù)車輛;無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備;無單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒有購置車輛;無購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備;無購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備。

      二、2017年度部門決算公開表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

      三、部門決算情況說明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入2097.67萬元,較上年增長0.26%;其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)及取暖標(biāo)準(zhǔn)增加收入;支出2097.67萬元,較上年增長0.26%,其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)及取暖標(biāo)準(zhǔn)增加支出。

      1、收入總計(jì)2097.67萬元。包括:

        (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2097.67萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對比增加5.37萬元,變化原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)及取暖標(biāo)準(zhǔn)增加收入。

       ?。?)政府性基金收入0萬元,無此項(xiàng)收入。與上年對比減少20萬元,變化原因?yàn)闊o此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

      (3)事業(yè)收入0萬元,無此項(xiàng)收入。與上年對比無變化。

      (4)經(jīng)營收入0萬元,無此項(xiàng)收入。與上年對比無變化。

      (5)其他收入0元,與上年對比減少0.03萬元,今年無此項(xiàng)收入。

      (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。與上年對比無變化。

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年對比無變化。

      2、支出總計(jì)2097.67萬元,包括:

        (1)基本支出1691.67萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出1178.55萬元,較上年1089.37萬元增加89.18萬元,原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出等;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出324.64萬元,較上年390.38萬元減少65.74萬元,原因?yàn)橄掳肽晖诵萑藛T工資、津貼移交由區(qū)人力資源和社會保障局統(tǒng)發(fā);商品和服務(wù)支出188.47萬元,較上年265.55萬元減少77.08萬元,原因?yàn)闇p少區(qū)級航拍工作此項(xiàng)業(yè)務(wù)所致。

      (2)項(xiàng)目支出406萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目347萬元,較上年無變化;其他財(cái)政管理事務(wù)10萬元,增加原因今年以來增加財(cái)政業(yè)務(wù)所致;其他一般公共事務(wù)支出4萬元,增加原因是加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)費(fèi);其他社會保障就業(yè)支出20萬元,增加原因是支持醫(yī)療衛(wèi)生支出改革等;其他農(nóng)業(yè)支出10萬元,增加原因是扶貧支出;其它農(nóng)林水支出15萬元,增加原因?yàn)槭秦?cái)政業(yè)務(wù)增加。

      (3)經(jīng)營支出0萬元,無此項(xiàng)支出。

      (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項(xiàng)支出。

      (5)結(jié)余分配0萬元,無此項(xiàng)支出。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年無結(jié)余。

      (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

        2017年度財(cái)政撥款收入2097.67萬元,較上年增長0.26%,其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加;支出2097.67萬元,較上年增長0.26%,其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。其中:基本支出1691.67萬元,較上年減少53.63萬元,原因是我局嚴(yán)格審批制度,壓縮不必要的支出;項(xiàng)目支出406萬元,與上年對比增加59萬元,增加原因是專項(xiàng)檢查增多及加大評審?fù)顿Y力度等所致。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      (1)一般公共服務(wù)支出1636.23萬元。較上年下降2.56%,其主要原因是壓縮不必要業(yè)務(wù)。其中:行政運(yùn)行1275.23萬元;一般行政管理事務(wù)347萬元;其它財(cái)政事務(wù)支出10萬元;其他一般公共事務(wù)支出4萬元。

      (2)社會保障和就業(yè)支出292.90萬元,較上年增長13.22%,其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老繳費(fèi)以及撫恤金的增加;其中:歸口管理的行政單位離退休144.72萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.54萬元;死亡撫恤40.64萬元;其它社會保障和就業(yè)支出20萬元。

      (3)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出38.03萬元,較上年增長11.76%,其主要原因是人均社平工資基數(shù)增加;其中行政單位醫(yī)療38.03萬元。

      (4)農(nóng)林水支出25萬元。較上年增長100%,其主要原因是財(cái)政業(yè)務(wù)增加所致;其中:其他農(nóng)業(yè)支出10萬元,其它農(nóng)林水支出15萬元。

      (5)住房保障支出105.51萬元,較上年增長5.11%,其主要原因是干部工資普調(diào);其中:住房公積金105.51萬元。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

      (1)人員經(jīng)費(fèi)1503.20萬元。較上年增長1.58%,其主要原因是工資正常調(diào)整和增加機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。其中:基本工資583.99萬元;津貼補(bǔ)貼466.49萬元;其他社會保障繳費(fèi)40.54萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)87.54萬元;退休費(fèi)144.72萬元;撫恤金40.64萬元;遺屬生活補(bǔ)助2.35萬元;住房公積金105.51萬元;采暖補(bǔ)貼31.42萬元。

      (2)公用經(jīng)費(fèi)188.47萬元。較上年下降29.22%,其主要原因是我局嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目支出審批制度,壓縮不必要的項(xiàng)目支出。其中:辦公費(fèi)29.81萬元;印刷費(fèi)6.09萬元;電費(fèi)25.66萬元;差旅費(fèi)8萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元;其他交通費(fèi)用車補(bǔ)117.31萬元。

      4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

      本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

      5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

      本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

      (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

      項(xiàng)目支出406萬元,較上年增長17%。其主要原因是加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加及加強(qiáng)財(cái)政投資評審業(yè)務(wù)增加等。

      (四)2017年部門決算政府采購情況表

      2017年本部門政府采購支出總額79.63萬元,較上年增加47.63萬元,同比增長148.84%。其中政府采購貨物類支出79.63萬元,較上年增加47.63萬元,增加原因?yàn)楦乱慌娔X; 2017年無工程類采購。

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.6萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。較上年下降55.44%,其主要原因是我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格遵守“三公”經(jīng)費(fèi)及財(cái)務(wù)管理制度,確?!叭?jīng)費(fèi)”支出穩(wěn)中有降。

      1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

      2017年度我局因公出國出境實(shí)際支出0萬元,今年無此項(xiàng)支出,較上年無變化。

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2017年購置車輛0臺,經(jīng)費(fèi)支出0萬元, 2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.1萬元,是全局公務(wù)租賃用車費(fèi)用。較上年無變化。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      公務(wù)接待費(fèi)用支出0.5萬元,較上年下降79.99%,累計(jì)接待28批次、100人。其中開展ppp示范項(xiàng)目進(jìn)展情況檢查6人次0.03萬元、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作專項(xiàng)檢查4人次0.02萬元、轉(zhuǎn)移支付情況檢查等各類財(cái)政專項(xiàng)資金檢查90人次0.45萬元。

      4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      培訓(xùn)費(fèi)支出2.73萬元,較去年同比下降86.35%。其主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)管理辦法,根據(jù)業(yè)務(wù)需要合理安排培訓(xùn),壓縮不必要的培訓(xùn)。

      5、會議費(fèi)支出情況

      會議費(fèi)支出0.62萬元,較去年同比增加100%。其主要原因是財(cái)政改革業(yè)務(wù)增加,召開會議次數(shù)及參會人數(shù)較去年增加。

      (六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:

      2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出188.47萬元,比上年265.53萬元減少77.06萬元,同比下降 29.02%。主要用于機(jī)關(guān)水電費(fèi),差旅費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),福利費(fèi),印刷費(fèi)招待費(fèi)會議費(fèi)等,其中:辦公費(fèi)29.81萬元;印刷費(fèi)6.09萬元;電費(fèi)25.66萬元;差旅費(fèi)8萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元;其他交通費(fèi)用車補(bǔ)117.31萬元等,減少主要原因是減少區(qū)級航拍工作此項(xiàng)業(yè)務(wù)所致。

      四、專業(yè)名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      3、一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      4、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入,主要是指存款利息收入等。

      5、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 指財(cái)政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

      6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常公務(wù)支出。

      7、社會保障和就業(yè)支出:指為離退休人員提供退休工資的支出。

      8、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      9:社會保險(xiǎn)基金支出;是指為在職人員交的醫(yī)療保險(xiǎn)

      五、2017年度部門績效管理情況說明

      本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

      ?附件:

      2017年決算公開表.xls

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