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      臨渭區(qū)水務(wù)局

      臨渭區(qū)水務(wù)局 2017年度部門決算說明

      臨渭區(qū)水務(wù)局

      2017年度部門決算說明

      一、部門概況

      (一)部門主要職責(zé)

      1、渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局屬渭南市臨渭區(qū)政府組成部門,一級預(yù)算單位,下屬獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)11個(gè),其中:行政編制1個(gè),事業(yè)編制12個(gè)(參管3個(gè),差額補(bǔ)助單位1個(gè),自收自支單位2個(gè)),當(dāng)年列入部門決算單位11個(gè)。

      2、主要職能。

      ⑴貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī),起草并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。

      ⑵擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃。

      ⑶統(tǒng)一管理全區(qū)水資源(含空中水、地表水、地下水)。統(tǒng)一管理水源地保護(hù)、供水、排水等工作。組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度。

      ⑷按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。

      ⑸統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水,編制和組織實(shí)施節(jié)水規(guī)劃,指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

      ⑹組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。

      ⑺研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議;受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

      ⑻組織指導(dǎo)對全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護(hù),以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā);組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程;指導(dǎo)水庫大壩的安全管理。

      ⑼組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電化建設(shè);負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。

      ⑽組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃,組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

      ⑾負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作,組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;管好區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物保護(hù)工作。

      ⑿負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作;指導(dǎo)水行政職工隊(duì)伍建設(shè)。

      ⒀承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作,組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對重要河流、水庫、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。

      (14)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      2017年度本部門主要做好防汛抗旱工作、臨渭區(qū)渭河生態(tài)區(qū)建設(shè)工作、農(nóng)村飲水安全工作、臨渭區(qū)渭河城區(qū)段河灘地退耕還河河灘地租賃土地工作、東關(guān)水庫工程建設(shè)工作、河長制工作、南湖公園建設(shè)及辦公日常運(yùn)行工作等,其中完成南湖公園項(xiàng)目建設(shè)3000萬元,2016年度省級小型農(nóng)田補(bǔ)助資金21.5萬元,2016年第四批中央財(cái)政抗旱應(yīng)急水源和引堤調(diào)水工程建設(shè)補(bǔ)助884萬元,夏灌抗旱經(jīng)費(fèi)100萬元等共計(jì)9446.38萬元;完成2016年7至12月水資源費(fèi)返還款42.43萬元,2016年水資源征收勞務(wù)費(fèi)11.1萬元;供水工程維修項(xiàng)目64.24萬元,市級專項(xiàng)西干管改遷項(xiàng)目300萬元等。

      (三)部門決算單位構(gòu)成

      渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位10個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、自收自支單位無。

      納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有11個(gè),詳細(xì)情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      臨渭區(qū)水務(wù)局本級

      行政單位

      2

      臨渭區(qū)水利工作隊(duì)

      財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位

      3

      臨渭區(qū)水資源管理辦公室

      參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

      4

      臨渭區(qū)水土保持工作站

      參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

      5

      臨渭區(qū)渭北排灌工程管理局

      財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位

      6

      臨渭區(qū)渭北飲改水工程管理局

      財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位

      7

      臨渭區(qū)地下水監(jiān)測管理站

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      8

      臨渭區(qū)水產(chǎn)工作站

      財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位

      9

      臨渭區(qū)水政監(jiān)察隊(duì)

      參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

      10

      臨渭區(qū)引清工程指揮部辦公室

      財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位(無獨(dú)立核 算, 納入局機(jī)關(guān))

      11

      臨渭區(qū)防汛指揮部辦公室

      參照公務(wù)員管理事業(yè)單位(無獨(dú)立 核算,納入局機(jī)關(guān)

      (四)部門人員情況說明

      截止2017年底,本部門人員編制174人,其中行政編制23人、事業(yè)編制151人;實(shí)有人員243人,其中行政28人、事業(yè)215人

      2017年部門人員情況

      圖片1.png

      (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛11輛;單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備2臺(套);2017年當(dāng)年購置防汛沖鋒舟2輛。

      ?二、2017年度部門決算公開表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

      ?三、部門決算情況說明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入12764.20萬元,較上年增長1.8%,其主要原因是其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目投資增加;支出12655.08萬元,較上年增加0.93%,其主要原因是其主要原因是人員及項(xiàng)目支出增加。

      1、收入總計(jì)12764.20萬元。包括:

      (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12748.98萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增加9.31%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目投資增加。

      (2)政府性基金收入14.00萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的項(xiàng)目基金,較上年減少98.39%,主要原因是此類項(xiàng)目投資減少。

      3)事業(yè)收入無。

      4)經(jīng)營收入無。

      (5)其他收入1.22萬元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入,較上年減少66.23%,主要原因是臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站利息收入減少

      6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額無。

      7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無。

      2017年度收入情況 單位:萬元

      圖片2.png

      2、支出總計(jì)12764.20萬元,包括:

      (1)基本支出1927.55萬元,(一般公共預(yù)算撥款支出1926.33萬元,其他收入支出1.22萬元)主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出1373.69萬元相比去年增加2.06%,主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出417.50萬元相比去年減少1.68%,主要原因是退休人員工資由社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦處發(fā)放;商品和服務(wù)支出132.39萬元相比去年減少1.35%,主要原因是壓減日常支出;其他資本性支出2.75萬元,相比去年減少11.98%,主要原因辦公設(shè)備購置減少;其他收入支出1.22萬元,較上年減少66.23%,主要原因是臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站利息收入減少。

      (2)項(xiàng)目支出10727.53萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括基本建設(shè)類項(xiàng)目898.98萬元,與上年相比增加100%,主要原因是上年無此項(xiàng)目投資,本年發(fā)改委增加項(xiàng)目投資;行政事業(yè)類項(xiàng)目9828.55萬元,與上年相比減少4.78%,主要原因是財(cái)政性項(xiàng)目投資稍有減少。

      (3)經(jīng)營支出無。

      (4)對附屬單位補(bǔ)助支出無。

      (5)結(jié)余分配無。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.12萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      2017年度支出情況 單位:萬元

      圖片3.png

      (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

        2017年度財(cái)政撥款收入12762.98萬元,較上年增長1.8%,其主要原因項(xiàng)目投資增加;支出12653.86萬元,其中:基本支出1926.33萬元,與上年相比減少13%,主要原因是人員調(diào)出,節(jié)省開支; 項(xiàng)目支出10727.53萬元,與上年相比增加4%,主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目投資增加。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      (1)文化體育與傳媒支出3000萬元。其中:群眾體育3000萬元,與較上年增長100%,主要原因南湖公園建設(shè)項(xiàng)目為新增項(xiàng)目。

      (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出353.39萬元,較上年增長減少20%主要原因8月份以后退休人員工資交養(yǎng)老辦。其中:歸口管理的行政單位離退休47.55萬元;事業(yè)單位離退休208.21萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97.64萬元。

      (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.52萬元,較上年增加10%,主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。其中:行政單位醫(yī)療6.11萬元,事業(yè)單位醫(yī)療46.41萬元。

      (4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.50萬元,較上年減少75%,主要原因是項(xiàng)目對投資減少。其中:其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.50萬元。

      (5)農(nóng)林水支出9115.57萬元,較上年減少23%,主要原因是項(xiàng)目投資減少。其中:農(nóng)業(yè)支出75萬元,科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出10.00萬元,防災(zāi)救災(zāi)支出50.00萬元,農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出15.00萬元;水利支出9040.57萬元,行政運(yùn)行215.56萬元,水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理629.74萬元,水利工程建設(shè)3,530.80萬元,水利工程運(yùn)行與維護(hù)1130.50萬元,水利執(zhí)法監(jiān)督72.61萬元,水土保持1104.70萬元,水資源節(jié)約管理與保護(hù)105.95萬元,防汛216.72萬元,抗旱296.91萬元,農(nóng)田水利1,067.27萬元,江河湖庫水系綜合整治180.00萬元,農(nóng)村人畜飲水164.70萬元,其他水利支出311.10萬元,地方重大水利工程建設(shè)14萬元。

      (6)住房保障支出110.89萬元,較上年減少0.4%,主要原因是減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出,其中:住房公積金支出110.89萬元。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

      2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1926.33萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1791.19萬元,公用經(jīng)費(fèi)135.14萬元。

      (1)人員經(jīng)費(fèi)1791.19萬元,與上年相比減少6.33%,主要原因是人員調(diào)出,節(jié)省開支。其中:基本工資702.38萬元,津貼補(bǔ)貼558.44萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.24萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)97.64萬元,離休費(fèi)8.15萬元,退休費(fèi)155.24萬元,生活補(bǔ)助103.38萬元,醫(yī)療費(fèi)37.28萬元,住房公積金110.89萬元,采暖補(bǔ)貼2.56萬元。

      (2)公用經(jīng)費(fèi)135.14萬元與上年相比減少55.35%,主要原因是壓縮開支,節(jié)約利用。其中:辦公費(fèi)14.44萬元,印刷費(fèi)4.03萬元,手續(xù)費(fèi)0.18萬元,水費(fèi)0.68萬元,電費(fèi)8.66萬元,郵電費(fèi)1.59萬元,差旅費(fèi)12.87萬元,維修(護(hù))費(fèi)1.00萬元,會(huì)議費(fèi)1.04萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.63萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.18萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.39萬元,其他交通費(fèi)用65.72萬元,其他商品和服務(wù)支出0.99萬元,辦公設(shè)備購置2.75萬元。

      4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

      政府性基金財(cái)政撥款收入與支出均為14萬元,主要用于項(xiàng)目支出,與上年相比減少98.39%,主要原因是此項(xiàng)目投資減少。

      5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

      本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

      (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

      2017年部門決算項(xiàng)目支出10727.53萬元,與上年相比增加3.93%,主要原因是當(dāng)年基建項(xiàng)目支出增加。

      (四)2017年部門決算政府采購情況表

      本部門2017年無政府采購支出。

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出24.21萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用無,公車保有量3臺,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.39萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.82萬元,較上年減少4.01%,實(shí)行公務(wù)用車改革管理制度,節(jié)約了公務(wù)用車支出維護(hù)費(fèi)。會(huì)議費(fèi)1.04萬元,較上年增加100%,主要是渭南市關(guān)中水系建設(shè)觀摩會(huì)和人大視察評審渭北排堿項(xiàng)目。

      1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

      2017年度我部門無因公出國(境)費(fèi)用支出。

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2017年無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.49萬元,主要用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)、加油和維修等,較去年同比下降4.32%,主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革管理制度,同路線出差統(tǒng)一乘車等措施,節(jié)約了公務(wù)用車支出維護(hù)費(fèi)。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      2017年公務(wù)接待費(fèi)用支出1.82萬元,較去年同比無變化。累計(jì)接待45批次、331人。主要用于渭南市關(guān)中水系建設(shè)觀摩會(huì)和上級檢查及個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施單位臨時(shí)下鄉(xiāng)考查接待費(fèi)用。

      4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年度我部門無培訓(xùn)費(fèi)支出。

      5、會(huì)議費(fèi)支出情況

      2017年度會(huì)議費(fèi)支出1.04萬元,較上年增加100%,主要是渭南市關(guān)中水系建設(shè)觀摩會(huì)和人大視察評審渭北排堿項(xiàng)目。

      (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

      2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出78.15萬元,比上年減少177.50萬元,下降69.43%。主要用于主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,增減主要原因是合理預(yù)算,壓減日常支出。

      ?四、專業(yè)名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

      4、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理:指用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

      5、水利工程建設(shè):指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。

      6、水利工程運(yùn)行與維護(hù):指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程支行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

      五、 2017年度部門績效管理情況說明

      本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

      附件:2017年水務(wù)局決算公開報(bào)表

      2017年水務(wù)局決算公開樣表.xls