日韩 中文字幕 在线,最近最新中文字幕精品视频免费版,av无码理论片在线观看免费网站,久久99国产热这里只有精品

<source id="hnyij"></source>
<tt id="hnyij"><address id="hnyij"></address></tt>
<u id="hnyij"><small id="hnyij"></small></u>
    <b id="hnyij"><address id="hnyij"></address></b>
      <source id="hnyij"></source> <video id="hnyij"></video>
    1. <var id="hnyij"><track id="hnyij"></track></var> <var id="hnyij"><track id="hnyij"></track></var>
      <var id="hnyij"><td id="hnyij"><object id="hnyij"></object></td></var>
        <source id="hnyij"></source>
    2. 首頁(yè)/ 政務(wù)公開(kāi) / 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 / 財(cái)政信息 / 財(cái)政預(yù)決算 / 部門(mén)決算 / 正文
      臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

      臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

      臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

      2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

      一、部門(mén)概況

      (一)部門(mén)主要職責(zé)

      要職責(zé):協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)中土地征用,拆遷和儲(chǔ)備工作,負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)中有關(guān)項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。

      1,解決原招商區(qū)遺留問(wèn)題

      2,搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作

      3,搞好全區(qū)物業(yè)管理工作

      4,配合市城投公司搞好土地征用和儲(chǔ)備工作

      (二)2017年度部門(mén)工作完成情況

      1、做好城區(qū)征地遺留問(wèn)題與市城投公司的銜接協(xié)調(diào)工作,配合雙王街道辦落實(shí)好被征地村民養(yǎng)老補(bǔ)助發(fā)放工作。

      2、搞好全區(qū)物業(yè)管理工作。

      3、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅(jiān)工作。

      (三)部門(mén)決算單位構(gòu)成

      臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室設(shè)行政單位0個(gè);事業(yè)單位1個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

      納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有1個(gè),詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

      序號(hào)

      單位名稱(chēng)

      單位性質(zhì)

      1

      臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室本級(jí)(機(jī)關(guān))

      財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      (四)部門(mén)人員情況說(shuō)明

      截止年底,本部門(mén)人員編制50人,其中行政編制0人、事業(yè)編制50人;實(shí)有人員29人,其中行政6人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員14人。

      ?

      城建辦.png

      (五)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

      截至2017年底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

      二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

      1、2017年部門(mén)決算收支總表。

      2、2017年部門(mén)決算收入總表。

      3、2017年部門(mén)決算支出總表。

      4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

      5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

      6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

      7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

      8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

      9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

      11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

      12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

      三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入283.99萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大;支出283.99萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大。

      1、收入總計(jì)283.99萬(wàn)元。包括:

       ?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入283.99萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增長(zhǎng)2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大。

       ?。?)政府性基金收入0萬(wàn)元。

      (3)事業(yè)收入0萬(wàn)元。

      (4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

      (5)其他收入0元。

      (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,

      2、支出總計(jì)283.99萬(wàn)元,包括:

       ?。?)基本支出283.99萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 192.26萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加9.11%,其主要原因是人員工資增長(zhǎng)。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.96萬(wàn)元,較上年減少30.1%,其主要原因是下半年退休人員退休費(fèi)由區(qū)養(yǎng)老經(jīng)辦中心發(fā)放。商品和服務(wù)支出32.63萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加31.9%,其主要原因是部門(mén)業(yè)務(wù)量加大,職工車(chē)補(bǔ)增加

      (2)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元.

      (3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

      (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元.

      (5)結(jié)余分配0萬(wàn)元。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

        2017年度財(cái)政撥款支出283.99萬(wàn)元,其中:基本支出283.99萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)2.76%,其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      (1)一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元。其中:行政運(yùn)行支出5萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%,主要原因是本部門(mén)上年無(wú)此項(xiàng)支出。

      (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出49.12萬(wàn)元,其中:事業(yè)單位離退休支出34.75萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.37萬(wàn)元。較上年減少30%,主要原因是下半年退休人員支出轉(zhuǎn)入社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦中心,不在本部門(mén)支出范圍內(nèi)。

      (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.98萬(wàn)元,其中:事業(yè)單位醫(yī)療5.98萬(wàn)元。較上年增加0%。

      (4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.66萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃于管理206.6萬(wàn)元。較上年增加9%,主要是人員工資增加。

      (5)住房保障支出17.23萬(wàn)元,其中:住房公積金17.23萬(wàn)元。較上年增加0%。

      3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

      (1)人員經(jīng)費(fèi)250.22萬(wàn)元。其中:工資福利支出192.26萬(wàn)元,較上年增加9%,主要是人員工資增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出57.96萬(wàn)元較上年減少30%,主要原因是下半年退休人員支出轉(zhuǎn)入社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦中心,不在本部門(mén)支出范圍內(nèi),。

      (2)公用經(jīng)費(fèi)33.77萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出32.63萬(wàn)元,其他資本性支出1.14萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加31.9%,其主要原因是部門(mén)業(yè)務(wù)量加大,職工車(chē)補(bǔ)增加,單位購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

      4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

      本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

      5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

      本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。并已公開(kāi)空表。

      (三)2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

      本部門(mén)2017年無(wú)項(xiàng)目支出。并已公開(kāi)空表。

      (四)2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

      本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。并已公開(kāi)空表。

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

      1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

      2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元。

      2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2017年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元,較去年同比下降0%。主要用于下鄉(xiāng)扶貧工作租車(chē)費(fèi)。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較去年同比下降100%.

      4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

      培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年同比下降0%。

      5、會(huì)議費(fèi)支出情況

      會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年同比下降0%。

      (六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:2017年本部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出33.77萬(wàn)元。其中:商品和服務(wù)支出32.63萬(wàn)元,(辦公費(fèi)3.46萬(wàn)元,印刷費(fèi)0.9萬(wàn)元,郵電費(fèi)0萬(wàn)元,差旅費(fèi)2.92萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0.43萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,其他交通費(fèi)17.77萬(wàn)元);其他資本性支出1.14萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加31.9%,其主要原因是部門(mén)業(yè)務(wù)量加大,職工車(chē)補(bǔ)增加,單位購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備。

      四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

      2、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      3、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

      4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      5、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      8、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

      9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

      本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

      附件:區(qū)城建辦-2017年決算公開(kāi)表.xls