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      臨渭區(qū)人社局

      臨渭區(qū)人社局2017年度部門決算說明

      臨渭區(qū)人社局

      2017年度部門決算說明

      ?

      一、部門概況

      (一)部門主要職責

      主要職責:貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會保障方面的方針政策與法律、法規(guī);制定全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及相關(guān)規(guī)范性文件,并監(jiān)督組織實施。

      (二)2017年度部門工作完成情況

      脫貧為抓手

      一是以就業(yè)真落實各項就業(yè)政策。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)9368人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.7%。共開展就業(yè)培訓(xùn)45期培訓(xùn)2200人,被征地農(nóng)民培訓(xùn)30期1500人,開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)32期培訓(xùn)800人。辦理小額擔保貸款1057戶,發(fā)放貸款8668萬元,帶動3200余人就業(yè)。農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.02萬人,年創(chuàng)經(jīng)濟收入37億元超額完成了上級下達的就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項指標任務(wù)。其中貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)5700人,貧困勞動力創(chuàng)業(yè)570人,共組織建檔立卡貧困戶開展就業(yè)技能培訓(xùn)1629人,公益性崗位安置貧困人員1061人。

      二是社會保障體系不斷完善。職工醫(yī)保參保3.55萬人,征繳基金6696萬元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險參保繳費7.5萬人。失業(yè)、工傷、生育保險累計參保分別達到2.1萬、2.1萬、1.3萬人,凈擴面分別完成230人、450人、204人。率先在下邽鎮(zhèn)柳園村、吝店鎮(zhèn)李十三村開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險“提檔繳費”試點,2017年全區(qū)參保33.9萬人,其中繳費24.2萬人,收繳保費5474.6萬元,全面完成了上級下達的參保擴面和基金征繳任務(wù)。

      三是人事人才管理更加規(guī)范。嚴格執(zhí)行凡進必考制度,強化人才隊伍建設(shè),圓滿完成了事業(yè)單位工作人員招聘任務(wù)。

      積極做好人才公共服務(wù)工作,組織131人參加2017年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí),全年新增應(yīng)屆高校畢業(yè)生代理3100人。做好外國智力引進工作,積極為我區(qū)引入德國“睡眠障礙”專家,在渭南市精神衛(wèi)生中心、渭南市第二醫(yī)院和渭南市第一醫(yī)院進行技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗交流,提升我區(qū)醫(yī)護人員的學(xué)術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。

      四是營造和諧勞動環(huán)境。全年共主動監(jiān)督巡查用人單位476家,補簽勞動合同1700余份,處理舉報投訴案件350余起,處理群體突發(fā)事件56起,涉及勞動者5000余人,依法清退童工8人,追討農(nóng)民工工資2100萬元,切實維護了勞動者合法權(quán)益。

      突出重點、統(tǒng)籌推進,基層黨建、黨風廉政建設(shè)、信訪穩(wěn)定、扶貧包聯(lián)等各項工作順利完成。

      (三)部門決算單位構(gòu)成

      臨渭區(qū)人社局設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位3個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個、財政補助事業(yè)單位1個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

      納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有4個,詳細情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      區(qū)人社局機關(guān)

      行政單位

      2

      區(qū)居保辦

      參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

      3

      區(qū)社保中心

      參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

      4

      渭南技工學(xué)校

      財政補助事業(yè)單位

      (四)部門人員情況說明

      截止2017年底,本部門人員編制165人,其中行政編制64人、事業(yè)編制101人;實有人員182人,其中行政53人、事業(yè)129人。單位管理的離退休人員37人。

      (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

      截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

      二、2017年度部門決算公開表

      1、2017年部門決算收支總表。

      2、2017年部門決算收入總表。

      3、2017年部門決算支出總表。

      4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

      5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

      6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

      7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

      8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

      9、2017年部門決算政府性基金收支表。

      10、2017年部門決算項目支出表。

      11、2017年部門決算政府采購情況表。

      12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

      三、部門決算情況說明

      (一)2017年度收入支出決算總體情況

      2017年收入4122.89萬元,2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元,比例24.6%,其主要原因是社?;鹪黾?;支出 3637.6萬元,2016年3308.88萬元,較上年增,328.73萬元,比例 9.93%,其主要原因是社?;鹬С黾哟?。

      1、收入總計 4122.89萬元。包括:

        (1)一般公共預(yù)算財政撥款收入4121.02 萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,與上年對比的增減變化情況及變化原因。2016年收入3284.66萬元。較上年增長836.36萬元,比例25.46%,其主要原因是社保基金增加;

       ?。?)政府性基金收入0萬元,本單位無政府性基金

      (3)事業(yè)收入0萬元,本單位無事業(yè)收入

      (4)經(jīng)營收入0萬元,本單位無經(jīng)營收入

      (5)其他收入1.87萬元,為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中利息收入,與上年對比減少6.35 萬元 , 原因是支出加大沉淀資金減少。

      (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,本單位無事業(yè)基金收入,所以不存在這種情況。

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。

      2、支出總計3637.6萬元,包括:

       ?。?)基本支出3213.11萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出, 1288.86萬元,對個人和家庭的補助支出1620.54萬元,商品和服務(wù)支出303.71萬元。2016年基本支出3239.88萬元,其中,2016年工資福利支出 1151.44 萬元,對個人和家庭的補助支出1748.41 萬元,商品和服務(wù)支出 366.09萬元,與上年對比基本支出減少26.77萬元,比例-0.83%,財政撥款減少,其中,2016年工資福利支出 增加137.42 萬元,增長11.93%,原因是人員和工資增加。對個人和家庭的補助支出-127.87萬元,原因是2017年下半年退休人員工資由樣板發(fā)放,商品和服務(wù)支出 -62.38萬元,比例-17.04%,財政撥款減少,公用經(jīng)費支出減少。

      (2)項目支出424.5萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出

      單位(項目)名稱

      項目金額

      項目金額

      項目簡介

      增減額

      比例%

      原因

      年份

      2016年

      2017年 

      合計

      69

      424.50

      355.5

      515.22

      專項資金增加

      區(qū)人社局

      24.90

      振興計劃獎金

      24.9

      100

      專項資金增加

      區(qū)人社局

      55.20

      大中專畢業(yè)生見習(xí)補貼

      55.2

      100

      專項資金增加

      區(qū)人社局

      45.98

      自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部冬季取暖費、獨生子女補助金等

      45.98

      100

      專項資金增加

      區(qū)人社局

      30

      基層勞保建設(shè)項目支出

      -30

      -100

      專項資金取消

      渭南技工學(xué)校

      3

      辦公費

      -3

      -100

      納入基本支出

      社保中心

      271.22

      離休干部醫(yī)療費

      271.22

      100

      去年列入基本支出

      社保中心

      20

      24.49

      復(fù)員軍人醫(yī)療保險

      4.49

      22.45

      標準提高

      區(qū)居保辦

      16

      被征地農(nóng)民工補償款

      -16

      -100

      專項資金取消

      區(qū)居保辦

      2.70

      城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助

      2.7

      100

      專項資金增加

      (3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。

      (4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。

      (5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.28萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (二)財政撥款收入支出決算情況說明 

      1、財政撥款收入決算總體情況。

      2017年收入4122.89萬元,2016年收入3308.88萬元。較上年增長814.01萬元,比例24.6%,其主要原因是社保基金增加;支出 3637.6萬元,2016年3308.88萬元,較上年增,328.73萬元,比例 9.93%,其主要原因是社保基金支出加大 。

      2、財政撥款支出決算總體情況。

        2017年度財政撥款支出3635.74萬元,其中:基本支出3211.24萬元,項目支出424.5萬元, 2016年度財政撥款支出 3284.66萬元,其中:基本支出3231.66 萬元,項目支出 69萬元,與上年對比,總支出增加836.36萬元,較去年增加25.46%,原因社?;鹪黾?。其中,基本支出減少20.42萬元,比例-0.83%,財政撥款減少,項目支出增加355.5萬元,增加515.22%,原因社保基金增加。

      2、財政撥款支出決算具體情況。(按支出功能分類科目進行詳細說明)。

      (1)一般公共服務(wù)支出27.9萬元。

      科目名稱

      2017年

      2016年

      比例%

      原因

      201

      一般公共服務(wù)支出

      27.90

      0

      100

      財政無安排

      20103

      政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

      3.00

      0

      100

      財政無安排

      2010301

      行政運行

      3.00

      0

      100

      財政無安排

      20110

      人力資源事務(wù)

      24.90

      0

      100

      財政無安排

      2011099

      其他人力資源事務(wù)支出

      24.90

      0

      100

      財政無安排

      (2)教育支出422.18萬元,

      科目名稱

      2017年

      2016年

      比例%

      原因

      205

      教育支出

      422.18

      524.73

      -19.54

      人員減少

      20503

      職業(yè)教育

      422.18

      524.73

      -19.54

      人員減少

      2050303

      技校教育

      422.18

      524.73

      -19.54

      人員減少

      (3)社會保障和就業(yè)支出2770.64萬元。

      科目名稱

      2017年

      2016年

      比例%

      原因

      208

      社會保障和就業(yè)支出

      2770.64

      2531.88

      9.43

      人員增加經(jīng)費加大

      20801

      人力資源和社會保障管理事務(wù)

      1,083.25

      931.82

      16.25

      人員增加經(jīng)費加大

      2080101

      行政運行

      581.33

      711.2

      -18.26

      公用經(jīng)費減少

      2080107

      社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)

      450.58

      0

      100

      2016年財政無安排

      2080109

      社會保險經(jīng)辦機構(gòu)

      44.84

      220.62

      -79.68

      科目設(shè)置不一致

      2080199

      其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出

      6.50

      0

      100

      2016年財政無安排

      20805

      行政事業(yè)單位離退休

      198.79

      186.09

      6.82

      退休人員調(diào)資

      2080501

      歸口管理的行政單位離退休

      44.59

      100.17

      -55.49

      2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

      2080502

      事業(yè)單位離退休

      63.02

      85.92

      -26.65

      2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

      2080505

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★

      91.18

      0

      100

      2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

      20807

      就業(yè)補助

      55.20

      130

      -57.54

      此項支出安排減少

      2080799

      其他就業(yè)補助支出

      55.20

      130

      -57.54

      此項支出安排減少

      20808

      撫恤

      24.02

      0

      2016年無死亡人員

      2080801

      死亡撫恤

      24.02

      0

      2016年無死亡人員

      20899

      其他社會保障和就業(yè)支出

      1,409.38

      1283.97

      9.77

      社?;鹪黾?/p>

      2089901

      其他社會保障和就業(yè)支出

      1,409.38

      1283.97

      9.77

      社?;鹪黾?/p>

      (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出307.02萬元。

      科目名稱

      2017年

      2016年

      比例%

      原因

      210

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      307.02

      108.93

      181.85

      社保基金增加

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療★

      307.02

      108.93

      181.85

      社?;鹪黾?/p>

      2101101

      行政單位醫(yī)療★

      281.99

      91.93

      206.74

      社?;鹪黾?/p>

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療★

      25.03

      17

      47.24

      社保基金增加

      (5)住房保障支出

      科目名稱

      2017年

      2016年

      比例%

      原因

      221

      住房保障支出

      107.98

      100.41

      7.54

      調(diào)資及人員增加

      22102

      住房改革支出

      107.98

      100.41

      7.54

      調(diào)資及人員增加

      2210201

      住房公積金

      107.98

      100.41

      7.54

      調(diào)資及人員增加

      3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

      (1)人員經(jīng)費2909.4萬元。其中:工資福利支出 1288.86萬元

      科目名稱

      2017年

      2016年

      比例%

      原因

      301

      工資福利支出

      1,288.86

      1151.44

      1193

      調(diào)資及人員增加

      30101

      基本工資

      631.42

      600.62

      5.13

      調(diào)資及人員增加

      30102

      津貼補貼

      500.80

      517.89

      -3.3

      有退休人員

      30103

      獎金

      29.50

      0

      100

      振興計劃獎金

      30104

      其他社會保障繳費

      35.80

      32.93

      8.72

      醫(yī)保費增加

      30106

      伙食補助費

      0.16

      0

      100

      加班工作餐

      30108

      機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費

      91.18

      0

      100

      2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

      對個人和家庭補助支出1620.54萬元

      科目名稱

      2017年

      2016年

      比例%

      原因

      303

      對個人和家庭的補助

      1,620.54

      1748.41

      -7.31

      2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

      30301

      離休費

      4.71

      4.11

      14.60

      增加離休費

      30302

      退休費

      56.61

      92.58

      -38.85

      2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

      30304

      撫恤金

      24.02

      0

      100

      2016年無死亡人員

      30305

      生活補助

      1,386.22

      1359.42

      1.97

      2017年下半年退休人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放

      30306

      救濟費

      4.47

      0

      100

      2016年無此項支出

      30307

      醫(yī)療費

      4.80

      78.55

      -93.89

      含社?;?/p>

      30308

      助學(xué)金

      23.98

      89.65

      -73.25

      助學(xué)金撥款減少

      303011

      住房公積金

      107.98

      100.41

      7.54

      調(diào)資及人員增加

      303014

      采暖補貼

      7.76

      23.7

      -67.26

      2017年下屬單位此項支出未于工資分離

      (2)公用經(jīng)費301.84萬元。

      科目名稱

      2017年

      2016年

      比例%

      原因

      302

      商品和服務(wù)支出

      301.84

      366.09

      -17.55

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      30201

      辦公費

      47.21

      49.73

      -5.07

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      30202

      印刷費

      15.22

      31.03

      -50.95

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      30203

      咨詢費

      6.55

      0

      100

      2016年無此項支出

      30204

      手續(xù)費

      2.82

      6.24

      -54.81

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      30205

      水費

      4.75

      4.5

      5.56

      兩年基本持平

      30206

      電費

      13.51

      14.03

      -3.71

      兩年基本持平

      30207

      郵電費

      2.85

      4.13

      -30.99

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      30208

      取暖費

      8.08

      9.25

      -12.65

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      30209

      物業(yè)管理費

      11.77

      2.7

      335.93

      二級單位物業(yè)費標準提高

      302011

      差旅費

      14.42

      10.22

      41.10

      扶貧下鄉(xiāng)補助增加

      302013

      維修費

      5.66

      1.71

      230.99

      因鍋爐及管道年久失修所致

      302015

      會議費

      0.10

      0

      100

      2016年無此項支出

      302016

      培訓(xùn)費

      2.22

      34.5

      -93.57

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      302017

      公務(wù)接待費

      1.74

      1.74

      0

      302018

      專用材料費

      4.87

      30

      -83.77

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      302026

      勞務(wù)費

      6.77

      14.5

      -53.31

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      302027

      委托業(yè)務(wù)費

      40.48

      81

      -50.02

      2017年招錄考試減少

      302028

      工會經(jīng)費

      3.56

      0

      100

      2016年無此項支出

      302029

      福利費

      1.95

      0

      100

      2016年無此項支出

      302031

      公務(wù)用車運行維護費

      20.48

      20.48

      0.00

      302039

      其他交通費

      86.82

      50.32

      72.54

      人員增加標準提高

      4、政府性基金財政撥款收支情況說明

      本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表 。

      5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

      本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支 。

      (三)2017年部門決算項目支出表

      本年支出424.5萬元,上年支出69萬元。比上年增加355.5萬元。增長比例515.22%。原因是社保參保人數(shù)增加,社?;鸺哟?。

      (四)2017年部門決算政府采購情況表

      2017年本部門政府采購支出總額27.85萬元,其中政府采購貨物類支出27.85萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。

      (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

      2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出 22.22萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費20.48萬元,公務(wù)接待費1.74萬元。與2016年持平

      1、因公出國(境)費用支出情況

      2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,較去年同比下降(增加)0%;因公出國境團組共0批,0人次,團組批次和人數(shù)分別同比下降(增加)0%和0%。沒有此項支出。

      2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

      2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元,2017年公務(wù)用車運行維護支出20.48萬元,較去年同比下降0%。主要用于車輛日常維護和油費。

      3、公務(wù)接待費支出情況

      公務(wù)接待費用支出1.74萬元,較去年同比下降(增加)4.7 %,累計接待45批次、303人。其中:2016年318人次原因是執(zhí)行八項規(guī)定,減少接待。

      4、培訓(xùn)費支出情況

      培訓(xùn)費支出2.22萬元,2016年34.5萬元,較去年同比下降 32.28萬元,比例-93.57%。原因以前年度工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多,2017年在保證正常工作開展的情況下,壓縮費用開支。

      5、會議費支出情況

      會議費支出0.1萬元,較去年同比增加 100%。

      (六) 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況:

      科目名稱

      2017年

      2016年

      增減額

      比例%

      原因

      2080101

      行政運行

      581.36

      396.36

      185.00

      46.67

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      工資及福利支出

      386.99

      300.94

      86.05

      28.59

      人員增加支出項目增加

      基本工資

      189.3

      162.32

      26.98

      16.62

      人員增加、調(diào)資

      津補貼

      168.11

      138.62

      29.49

      21.27

      人員增加、提高標準

      獎金

      29.42

      0

      29.42

      100.00

      2016年無此項支出

      伙食補助費

      0.16

      0

      0.16

      100.00

      2016年無此項支出

      商品和服務(wù)支出

      176.33

      91.5

      84.83

      92.71

      主要是交通補貼安排大

      辦公費

      29.97

      11.13

      18.84

      169.27

      2017年此項支出在行政運行中安排大

      印刷費

      6.49

      9.41

      -2.92

      -31.03

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      咨詢費

      6.55

      0

      6.55

      100.00

      2016年無此項支出

      手續(xù)費

      2.82

      6.1

      -3.28

      -53.77

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      水費

      1.91

      1.8

      0.11

      6.11

      兩年基本持平

      電費

      6.01

      4.53

      1.48

      32.67

      兩年基本持平

      郵電費

      1.02

      2.69

      -1.67

      -62.08

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      取暖費

      8.08

      9.25

      -1.17

      -12.65

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      物業(yè)管理費

      0

      0

      0.00

      100.00

      差旅費

      11.2

      6.46

      4.74

      73.37

      扶貧下鄉(xiāng)補助增加

      維修費

      4.63

      0.09

      4.54

      5044.44

      因鍋爐及管道年久失修所致

      會議費

      0.10

      0

      0.10

      100.00

      2016年無此項支出

      培訓(xùn)費

      2.22

      0

      2.22

      100.00

      2016年無此項支出

      公務(wù)接待費

      0.55

      0.55

      0.00

      0.00

      專用材料費

      4.87

      0

      4.87

      100.00

      2016年無此項支出

      勞務(wù)費

      0.27

      13

      -12.73

      -97.92

      壓縮公務(wù)經(jīng)費,財政撥款減少

      委托業(yè)務(wù)費

      40.48

      0

      40.48

      100.00

      2016年無此項支出

      工會經(jīng)費

      3.56

      0

      3.56

      100.00

      2016年無此項支出

      福利費

      0

      0

      0.00

      0.00

      2016年無此項支出

      公務(wù)用車運行維護費

      4

      3

      1.00

      33.33

      下鄉(xiāng)扶貧公車租賃費增加

      其他交通費

      41.58

      23.5

      18.08

      76.94

      2016年安排少人員增加標準提高

      對個人和家庭補助支出

      18.04

      3.92

      14.12

      360.20

      支出經(jīng)濟科目增加

      采暖補貼

      7.76

      3.92

      3.84

      97.96

      標準提高

      生活補助

      1.01

      0

      1.01

      100.00

      2016年未安排

      救濟費

      4.47

      0

      4.47

      100.00

      2016年未安排

      醫(yī)療費

      4.8

      0

      4.80

      100.00

      2016年未安排

      四、專業(yè)名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

      2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

      3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

      4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

      五、2017年度部門績效管理情況說明

      本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

      附件:2017年區(qū)人社局決算公開樣表.xls