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      區(qū)民宗局

      區(qū)民宗局2016年度部門決算公開情況

      一、渭南市臨渭區(qū)民族宗教事務局概況

      ?臨渭區(qū)民族宗教事務局是臨渭區(qū)人民政府直屬事業(yè)機構,人員編制6名,領導職數(shù)3名,設局長1名,副局長2名,內設辦公室和業(yè)務股。

      、渭南市臨渭區(qū)民族宗教事務局主要職責

      1、貫徹執(zhí)行中、省、市關于民族宗教工作的方針政策、法律法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府關于民族宗教工作的發(fā)展規(guī)劃和安排部署,并組織實施和監(jiān)督檢查。

      2、組織開展對全區(qū)民族宗教工作的調查研究,提出全區(qū)有關民族宗教工作的政策性建議和意見,參與涉及民族宗教因素的社會穩(wěn)定工作。

      3、監(jiān)督辦理少數(shù)民族權益保障事宜,指導協(xié)調處理民族關系中的重大事宜,促進各民族間的平等和團結、互助合作。依法履行宗教事務管理職責,保護公民宗教信仰自由,促進宗教關系和諧。

      4、負責協(xié)調有關部門共同做好少數(shù)民族工作,協(xié)助擬定少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,推進全區(qū)民族民族經(jīng)濟發(fā)展。

      5、依法履行宗教事務管理職責,保護公民宗教信仰自由,維護宗教界的合法權利,促進宗教關系和諧。

      6、引導、促進宗教在法律、法規(guī)范圍內活動,辦理宗教團體須由政府協(xié)調的事務,抵御和防范境內外利用宗教進行非法、違法和滲透活動。

      7、擬定全區(qū)有關民族宗教事務管理的實施細則,建立健全區(qū)民族宗教工作制度。

      8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

      (二)臨渭區(qū)民族宗教事務局的決算單位構成:

      臨渭區(qū)民族宗教事務局決算單位設行政單位1個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)民族宗教事務局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

      單??位??名??稱

      單位

      性質

      經(jīng)費管理方式

      人員編制數(shù)

      實有在職人數(shù)

      離退休人數(shù)

      辦公用房面積(平方米)

      實有車輛數(shù)(輛)

      合????計

      行政


      7

      6

      1



      主管局名稱

      行政

      全額

      7

      6

      1

      0

      0

      二級單位名稱








      二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

      1、2016年部門決算收支總表。

      2、2016年部門決算收入總表。

      3、2016年部門決算支出總表。

      42016年財政撥款決算總體情況表。

      52016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

      6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

      7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

      8、2016年部門決算政府性基金收支表。

      9、2016年部門決算項目支出表。

      10、2016年部門決算政府采購情況表。

      11、2016年部門決算一般公共預算撥款三公經(jīng)費支出表

      、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計113.79萬元。包括:

      1)公共預算財政撥款收入111.79萬元。

      2)政府性基金收入。

      3)事業(yè)收入。

      4)經(jīng)營收入。

      5)其他收入2萬元。

      8)增減變化情況:

      收入增減變化情況:收支較去年增加42.56萬元,是因為2015年無項目支出,2016年多了50萬元的陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎設施建設項目支出。

      2、支出總計111.79萬元,包括:

      1)基本支出61.79萬元,主要是一般公共服務支出。其中:行政運行53.29萬元;社會保障和就業(yè)支出4.78萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.99萬元。

      2)項目支出50萬元,主要是陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎設施建設。

      3)經(jīng)營支出。

      (4)對附屬單位補助支出。

      5)結余分配2萬元。?

      6)年末結轉和結余2萬元。

      7)增減變化情況:

      支出增減變化情況:支出較去年增加42.56萬元,是因為2015年無項目支出,2016年多了50萬元的陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎設施建設項目支出,再有人員變動。

      (二)財政撥款支出決算情況說明

      1、財政撥款支出決算總體情況:

      2016年度財政撥款支出111.79萬元,其中:基本支出61.79萬元,項目支出50萬元。

      財政撥款支出決算具體情況:

      工資福利支出35.7萬元; 商品和服務支出17.41萬元; 對個人和家庭的補助8.68萬元; 基本建設支出50萬元。

      (三)2016年部門決算項目支出表

      2016年本部門項目支出為50萬元,用于陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎設施建設。

      (四)2016年部門決算政府采購情況表

      無政府采購。

      (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

      2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.77萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費1.4萬元,較去年同比下降40%,公務接待費0.19萬元,較去年同比上升14%。

      1、因公出國(境)費用支出情況

      今年無此項支出;

      2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

      無公務用車購置費用。單位無公務用車,運行維護費用1.4萬元為租車費用,較去年同比下降40%,主要原因為公務用車次數(shù)減少。

      3、公務接待費用支出0.19萬元,較去年同比上升14%,主要原因為招待人數(shù)增加。累計接待8批次,36次,主要用于用于接待上級部門監(jiān)督檢查支出。

      (六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

      2017年機關運行經(jīng)費61.789萬元,其中工資福利支出35.7萬元(基本工資17.67萬元、津貼補貼16.53萬元、獎金1.5萬元);商品和服務支出17.41萬元(辦公費3.28萬元、印刷費0.76萬元、手續(xù)費0.18萬元、郵電費1.27萬元、差旅費0.67萬元、維修維護費3.2萬元、會議費0.54萬元、培訓費0.65萬元、公務接待費0.19萬元、工會經(jīng)費0.7萬元、公務用車維護費1.4萬元、其他交通費用2.86萬元、其他商品和服務支出1.71萬元)、對個人和家庭的補助8.68萬元(退休費4.78萬元、醫(yī)療費0.99萬元、住房公積金2.73萬元、對其他個人和家庭的補助支出0.18萬元)?;局С鲚^去年減少11%,商品和服務支出較去年較少7%。

      四、名詞解釋

      1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      2、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      3、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      4、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變

      化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      5、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


      民宗局決算公開.xls