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      中共渭南市臨渭區(qū)委組織部

      中共渭南市臨渭區(qū)委組織部2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

      中共渭南市臨渭區(qū)委組織部2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明


      一、單位概況

      (一)單位主要職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)區(qū)委管理和委托區(qū)委組織部管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍建設(shè),并提出調(diào)整配備建議;組織實施科級干部、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)及黨群部門干部職工的年度考核工作。

      2、負(fù)責(zé)全區(qū)黨群口干部人事檔案指導(dǎo)和管理工作,做好干部個人信息審核認(rèn)定工作;協(xié)調(diào)我區(qū)市管干部因公因私出國(境)政審工作,做好區(qū)委管理干部因公因私出國(境)審批備案和日常管理工作;審批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和干部的離退休手續(xù)。

      3、負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作,監(jiān)督、執(zhí)行和查處違反干部任用工作規(guī)定的行為;做好有關(guān)涉組涉干問題的調(diào)查處理工作;搞好全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀管理,組織干部開展教育培訓(xùn)工作;指導(dǎo)和管理全區(qū)科級后備干部隊伍建設(shè)工作。

      4、貫徹落實黨的組織工作路線、方針、政策,負(fù)責(zé)全區(qū)基層組織建設(shè)工作的整體規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、調(diào)查研究和督促落實工作;做好選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))任職日常教育、管理、服務(wù)等工作;核查村干部績效考核工作,審定正常離任村“兩委”主要干部生活補貼。

      5、負(fù)責(zé)制定全區(qū)城市社區(qū)、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作的整體規(guī)劃,統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)城市社區(qū)黨建、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作。

      6、負(fù)責(zé)黨員日常教育管理工作和各級黨代表聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)工作,提出黨組織設(shè)置意見建議;做好區(qū)黨代會籌備組織的相關(guān)工作,指導(dǎo)基層黨委召開黨代會。

      7、負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的指導(dǎo)與協(xié)調(diào),擬定全區(qū)人才發(fā)展規(guī)劃,策劃、組織、實施重大人才工程項目;做好各類優(yōu)秀人才的推薦和上報工作。

      8、負(fù)責(zé)全區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核的組織、實施和創(chuàng)新獎的評選工作;抓實全區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。

      9、完成區(qū)委和市委組織部交辦的其它工作任務(wù)。

      (二)決算單位構(gòu)成:

      決算單位設(shè)行政單位1個,納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      臨渭區(qū)委組織部

      行政







      二、2016年度部門決算表(見附表)

      1、2016年部門決算收支總表。

      2、2016年部門決算收入總表。

      3、2016年部門決算支出總表。

      4、2016年財政撥款決算總體情況表。

      52016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

      6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)

      7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

      8、2016年部門決算政府性基金收支表。

      9、2016年部門決算項目支出表。

      10、2016年部門決算政府采購情況表。

      11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

      三、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計741.26萬元,包括:

      (1)公共預(yù)算財政撥款收入741.26萬元。

      (2)無政府性基金收入。

      (3)無事業(yè)收入。

      (4)無經(jīng)營收入。

      (5)無其他收入。

      (6)增減變化情況:較上年減少146萬元,主要是商品服務(wù)支出減少。

      2、支出總計741.26,包括:

      (1)基本支出721.26萬元。

      (2)項目支出20萬元。

      (3)無經(jīng)營支出。

      (4)無對附屬單位補助支出。

      (5)結(jié)余分配0萬元。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

      (7)增減變化情況:較上年減少146萬元,主要是商品服務(wù)支出減少。

      (二)財政撥款支出決算情況說明

      1、財政撥款支出決算總體情況。

      2016年度財政撥款支出741.26萬元,其中:基本支出721.26萬元,項目支出20萬元。

      2、財政撥款支出決算具體情況:

      (1)一般公共服務(wù)支出677.28萬元。

      (2)社會保障和就業(yè)支出4.56萬元。

      (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.37萬元。

      (4)農(nóng)林水支出26.73萬元。

      (5)住房保障支出24.32萬元。

      (三)2016年部門決算項目支出情況

      2016年本部門項目支出20萬元,其中辦公費支出20萬元。

      (四)2016年部門決算政府采購情況表

      2016年本部門未進(jìn)行政府采購。

      (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

      2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.51萬元,較上年減少3.49萬元,同比下降49.86%,其中,公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元,公務(wù)接待費1.51萬元。

      1、因公出國(境)費用支出情況:

      2016年無此項支出。

      2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況:

      2016年無公務(wù)用車購置支出,2016年公務(wù)用車運行維護(hù)支出2萬元,較上年減少30500元,同比下降60.4%,主要是公車上交。

      3、公務(wù)接待費支出情況:

      公務(wù)接待費用支出1.51萬元,累計接待30批次,300人。較上年較少4400元,同比減少22.56%,公務(wù)接待次數(shù)減少。

      (六)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

      2016年度我部機關(guān)運行經(jīng)費基本支出721.26萬元。其中工資福利支出277.11萬元,包括:基本工資133.64萬元,津貼補貼135.09萬元,其他社會保障繳費8.37萬元;商品和服務(wù)支出135.10萬元,包括:辦公費51.70萬元,印刷費16.25萬元,郵電費6.57萬元,物業(yè)管理費2.40萬元,差旅費12.20萬元,維修(護(hù))費14.80萬元,培訓(xùn)費5萬元,公務(wù)接待費1.51萬元,勞務(wù)費3.60萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元,其他交通費用19.08萬元;對個人和家庭的補助309.05萬元,包括:撫恤金3.36萬元,生活補助277.61萬元,住房公積金24.32萬元,采暖補貼3.76萬元。

      附:(專業(yè)性較強的名詞解釋)

      一、財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      三 、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

      四 、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      八、“ 三公” 經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      九、 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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