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      渭南市臨渭區(qū)審計局

      渭南市臨渭區(qū)審計局2016年度部門決算及 “三公”經(jīng)費公開說明

      渭南市臨渭區(qū)審計局2016年度部門決算及 “三公”經(jīng)費公開說明


      一、臨渭區(qū)審計局概況

      (1)、區(qū)審計局主要職責

      (一)主管全區(qū)審計工作;負責對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實性、合法性和效益性進行審計監(jiān)督,維護財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展;對審計、專項審計調查和核查社會審計機構相關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

      (二)向區(qū)長提交年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告;受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果的報告;向區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果;依法向社會公布審計結果。向區(qū)政府有關部門通報審計情況和審計結果

      (三)直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權范

      圍內做出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議

      1、區(qū)級預算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)級各部門預算的執(zhí)行情況、決算和其他財政收支。

      2、使用區(qū)級財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務收支。

      3、區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設項目的預算執(zhí)行情況和決算。

      4、區(qū)屬國有企業(yè)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國有資本占控股地位或主導地位的企業(yè)的資產、負債和損益。

      5、審計機關對政府部門管理的和其他單位受政府委托管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支,進行審計監(jiān)督。

      6、國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支。

      7、法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由區(qū)級審計機關審計的其他事項。

      (四)按規(guī)定對區(qū)管領導干部及依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計。

      (五)組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產管理使用等與國家財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。

      (六)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審

      計發(fā)現(xiàn)的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關事項。協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。

      (七)指導和監(jiān)督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。

      (八)承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

      (2)臨渭區(qū)審計局決算單位構成:

      區(qū)審計局設行政單位1個;事業(yè)單位1個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個 。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質

      1

      區(qū)審計局機關

      行政

      2

      區(qū)經(jīng)濟責任審計中心

      事業(yè)







      二、2016年度部門決算表(見附表)

      1、2016年部門決算收支總表。

      2、2016年部門決算收入總表。

      3、2016年部門決算支出總表。

      4、2016年財政撥款決算總體情況表。

      5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)

      6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

      7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

      8、2016年部門決算政府性基金收支表。

      9、2016年部門決算項目支出表。

      10、2016年部門決算政府采購情況表。

      11、2016年部門決算一般公共預算撥款三公經(jīng)費支出表

      三、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計459.34萬元。包括:

      (1)公共預算財政撥款收入459.32萬元。

      (2)政府性基金收入無此項收入。

      (3)事業(yè)收入無此項收入。

      (4)經(jīng)營收入無此項收入。

      (5)其他收入0.02萬元,屬銀行利息收入。

      (6)增減變化情況:由于工資標準變動,人員工資增加,致使2016年預算增加。

      2、支出總計459.34萬元。包括:

      1、基本支出459.34萬元。其中:(1)工資利支出282.02萬元(包括基本工資130.82萬元、津貼補貼128.01萬元、獎金6.22萬元、其他社會保障繳費7.54萬元、伙食補助費0.10萬元、其他福利工資支出9.34萬元;(2)商品和服務支出91.27萬元(包括辦公費21.95萬元、印刷費4.38萬元、手續(xù)費0.11萬元、水費2.73萬元、電費2.63萬元、郵電費0.41萬元、差費6.33萬元、維修費3.82萬元、公務接待費1.83萬元、工會經(jīng)費3.69萬元、福利費2.72萬元、公車運行費4萬元、其他交通費17.04萬元、其他商品和服務支出19.63萬萬元;(3)對個人和家庭支出86.03萬元(包括退休費32.07萬元、生活補助31.83萬元、住房公積金22.13萬元)。

      2、無項目支出

      3、經(jīng)營支出無此項收入。

      4對附屬單位補助支出無此項收入。

      5增減變化情況:由于工資標準變動,人員工資增加,致使2016年預算增加。。

      (二)財政撥款支出決算情況說明

      1、財政撥款支出決算總體情況:

      2016年度財政撥款支出459.32萬元。

      2、財政撥款支出決算具體情況:其中:(1)審計事務:行政運行184.63萬元。其中:事業(yè)運行160.14萬元、其他審計事務支出21萬元;(2)社會保障和就業(yè)支出63.90萬元。其中:歸口單位的行政單位離退休59.89萬元、事業(yè)單位離退休4.01萬元;(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.54萬元。其中:行政單位醫(yī)療3.60萬元、事業(yè)單位醫(yī)療3.94萬元;(4)住房保障支出--住房公積金22.13萬元。

      (三)2016年部門決算項目支出表

      我單位無此項支出。

      (四)2016年部門決算政府采購情況表

      主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務采購金額0萬元。

      (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

      2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出5.83萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費4萬元,公務接待費1.83萬元。

      1、因公出國(境)費用支出情況

      2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%;今年無此項支出。

      2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

      2016年購置車輛0,公務用車保有量0臺,經(jīng)費支出0萬元, 2016年公務用車運行維護支出4萬元,較去年沒有變化。

      3、公務接待費支出情況

      公務接待費用支出1.83萬元,較去年下降47.11%,接待51批次、300人,主要用于上級來人和省市區(qū)檢查。

      (六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:本部門2016年度機關運行經(jīng)費459.34萬元,比去年有所增長,主要增長原因是:社保繳費與公積金繳費基數(shù)變大,工資標準提高等因素,財政預算增加。機關運行經(jīng)費沒變,主要用于局內的日常辦公經(jīng)費開支。

      附:名詞解釋

      1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

      3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      4、行政運行:指審計局行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變

      化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      審計局決算公開.xls



      ? 2017年9月29日