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      臨渭區(qū)委老干局

      臨渭區(qū)委老干局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

      臨渭2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費

      公開說明

      一、臨渭區(qū)委老干局概況

      (一)臨渭區(qū)委老干局的主要職責

      1、貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針政策,調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

      2、全面落實老干部的政治待遇,組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策,做好思想政治工作,加強老干部黨支部建設(shè)。

      3、督促檢查落實老干部生活待遇,協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實老干部離休費、醫(yī)療費保障機制、特殊困難離退休干部幫扶機制。共享改革成果機制。

      4、圍繞全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定工作大局,組織老干部在“兩個文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

      5、做好老干部工作與宣傳、人事和勞動社會保障、財政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。

      6、組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂和體育健身活動,豐富活躍老同志的精神文化生活。

      7、搞好本部門的自身建設(shè),搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作人員的思想和政策水平。

      8、負責全區(qū)老干部的信息庫、信訪和兄弟省、市、縣(區(qū))老干部來我區(qū)的接待工作。

      9、指導(dǎo)老干部的喪事處理和對老干部遺屬的照料工作。

      10、做好關(guān)心下一代工作委員會工作。

      11、負責做好離退休干部黨工委工作。

      12、做好老年大學(xué)臨渭分校的各項工作。

      13、完成區(qū)委交辦的其他工作。

      二)臨渭區(qū)委老干局的決算單位構(gòu)成

      臨渭區(qū)委老干局決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)委老干局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      中共渭南市臨渭區(qū)委老干部工作局

      參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

      2



      二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

      1、2016年部門決算收支總表。

      22016年部門決算收入總表。

      3、2016年部門決算支出總表。

      4、2016年財政撥款決算總體情況表。

      5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按功能分類科目)

      6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)

      7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

      8、2016年部門決算政府性基金收支表。

      92016年部門決算項目支出表。

      10、2016年部門決算政府采購情況表。

      11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費支出表

      三、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計192.68萬元。包括:

      (1)公共預(yù)算財政撥款收入192.68萬元,其中財政撥款192.68萬元。

      (2)政府性基金無此項收入。

      (3)事業(yè)收入無此項收入。

      (4)經(jīng)營收入無此項收入。

      (5)其他收入無此項收入。

      (6)增減變化情況2016年度收入合計192.68萬元,較上年增加23.62萬元,增加幅度為12.2%,主要原因為工資增長引起的財政撥款增加。

      2、支出總計192.68萬元,包括:

      (1)基本支出192.68萬元,主要是公共預(yù)算財政撥款支出,其中:其中工資福利支出89.60萬元,商品和服務(wù)支出74.51萬元,對個人和家庭補助支出28.57萬元。

      (2)2016年無項目支出

      (3)2016年無經(jīng)營支出

      (4)2016年無對附屬單位補助支出

      5)增減變化情況:2016年度收入合計192.68萬元,較上年增加23.62萬元,增加幅度為12.2%,主要原因為工資增長引起的財政撥款增加。

      (二)財政撥款支出決算情況說明

      1、財政撥款支出決算總體情況:2016年度財政撥款支出192.68萬元,其中:工資福利支出89.6萬元,商品和服務(wù)支出74.51萬元,對個人和家庭的補助支出28.57萬元。。

      2、財政撥款支出決算具體情況:財政撥款支出決算192.68萬元,其中:教育支出16.32萬元,社會保障和就業(yè)支出167.31萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.99萬元,住房保障支出7.06萬元。

      (三)2016年部門決算項目支出表,我單位當年無此項目支出。

      (四)2016年部門決算政府采購情況表,我單位當年無政府采購支出。

      (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

      2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.04萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.77萬元,公務(wù)接待費0.27萬元。

      1、因公出國(境)費用支出情況2016年度我單位因公出國出境實際支出情況,我單位當年未發(fā)生因公出國(境)費用支出

      2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況,當年支出2.77萬元,屬公務(wù)用車運行維護費支出,主要為機關(guān)人員公務(wù)交通補貼。因本單位已實施公用用車制度改革,當年沒有公務(wù)用車購置費支出,公務(wù)用車保有量2輛。

      3、公務(wù)接待費支出情況,公務(wù)接待費用支出0.27萬元,累計接待20批次、40,主要用于離退休老干部視察臨渭區(qū)重點工作

      (六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出為74.51萬元,較上年增加8.92萬元,要用于機關(guān)人員公務(wù)交通補助及日常辦公經(jīng)費開支。其中辦公費11.49萬元,印刷費9.5萬元,郵電費6.5萬元,差旅費12萬元,維修(護)費9萬元,公務(wù)接待費0.27萬元,公務(wù)用車運行維護費2.77萬元,其他交通費用5.16萬元,其他商品及服務(wù)支出17.82萬元。

      名詞解釋

      1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

      2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
      ? ? 4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
      ? ? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
      ? ? 6、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
      ? ? 7、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      ? ? 8、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
      ? ? 9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
      ? ? 10、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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