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      臨渭區(qū)委宣傳部

      臨渭區(qū)委宣傳部2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi) 公開說明

      一、臨渭區(qū)委宣傳部概況

      (一)臨渭區(qū)委宣傳部的主要職責(zé):

      1、貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)委關(guān)于宣傳文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方針。指導(dǎo)全區(qū)各級黨委和宣傳文化系統(tǒng)各單位的工作,協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳工作步調(diào)。

      2、根據(jù)中省市宣傳部和區(qū)委安排部署,制定和實(shí)施全區(qū)宣傳思想工作任務(wù)和階段性宣傳工作,為改革發(fā)展和穩(wěn)定大局服務(wù)。

      3、抓好黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作,指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論輔導(dǎo)工作以及形勢教育和干部群眾經(jīng)常性的思想政治工作;配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作。

      4、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論,把握正確導(dǎo)向,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞工作,協(xié)調(diào)組織重大事件的通訊報道及中省市新聞媒體的有關(guān)通聯(lián)工作;管理好通訊員隊伍。

      5、負(fù)責(zé)企業(yè)思想政治工作干部的職稱評審工作。

      6、宏觀管理全區(qū)文化文藝工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、廣播電視、文物以及文化藝術(shù)等專業(yè)性群眾團(tuán)體的工作;負(fù)責(zé)文化市場的政策指導(dǎo)。

      7、負(fù)責(zé)全區(qū)精神文明建設(shè)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建活動,做好典型的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推廣工作。

      8、負(fù)責(zé)全區(qū)對外宣傳工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。

      9、負(fù)責(zé)落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策,推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制化建設(shè),督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的管理;承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室的工作。

      (二)臨渭區(qū)委宣傳部的決算單位構(gòu)成:

      臨渭區(qū)委宣傳部決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)委宣傳部2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

      序號

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      中共渭南市臨渭區(qū)委宣傳部

      行政

      2

      互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室

      事業(yè)

      二、2016年度部門決算表目錄:(見附表)

      1、2016年部門決算收支總表。

      2、2016年部門決算收入總表。

      3、2016年部門決算支出總表。

      4、2016年財政撥款決算總體情況表。

      5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

      6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

      7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

      82016年部門決算政府性基金收支表。

      9、2016年部門決算項目支出表。

      102016年部門決算政府采購情況表。

      11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表

      三、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計656.18萬元。包括:

      (1)公共預(yù)算財政撥款收入656.18萬元。

      (2)政府性基金無收入。

      (3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。

      (4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。

      (5)其他收入0萬元,無此項收入。

      (6)增減變化情況:較上年增加282.31萬元,主要是宣傳事物增多相應(yīng)費(fèi)用增加。

      2、支出總計656.18萬元,包括:

      (1)基本支出272.98萬元,主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

      (2)項目支出383.20萬元,主要是商品和服務(wù)支出,包括辦公費(fèi)、印刷等。

      (3)經(jīng)營支出無。

      (4)對附屬單位補(bǔ)助支出無。

      (5)結(jié)余分配無。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.44萬元。

      (7)增減變化情況:較上年增加282.31萬元,主要是宣傳事物增多相應(yīng)費(fèi)用增加。

      (二)財政撥款支出決算情況說明

      1、財政撥款支出決算總體情況:

      2016年度財政撥款支出656.18萬元,其中:基本支出272.98萬元,項目支出383.20萬元。

      2、財政撥款支出決算具體情況:(按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說明)

      2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為656.18萬元,支出決算為656.18萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中基本支出272.98萬元,包括一般公共服務(wù)支出251.79萬元、社會保障和就業(yè)支出8.78萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.05萬元、住房保障支出9.36萬元;項目支出383.20萬元,包括一般行政管理事務(wù)支出183.20萬元和其他宣傳事務(wù)支出200萬元。

      (三)2016年部門決算項目支出表

      主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為383.20萬元,主要用于臨渭頻道日常運(yùn)行200萬元和對外宣傳經(jīng)費(fèi)183.20萬元。

      (四)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.5萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元。

      1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

      2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出。

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.32萬元,較去年同比上升2.1%,主要因為本年度公車上交,公務(wù)用車0輛,公務(wù)運(yùn)行中以租用干部車輛為主。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      公務(wù)接待費(fèi)用支出1.2萬元,較去年同比下降25%,累計接待25批次、300人,主要用于來訪媒體的接待。

      (五)2016年部門決算政府采購情況表

      主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計劃金額為0萬元,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務(wù)采購計劃0萬元,實(shí)際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務(wù)采購金額0萬元。

      (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:2016年度我部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)272.98萬元,其中基本工資57.06萬元,津貼補(bǔ)貼52.34萬元,辦公費(fèi)24.63萬元、印刷費(fèi)20萬元、郵電費(fèi)6.58萬元、差旅費(fèi)2.06萬元、培訓(xùn)2.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)31.58萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬元,其他交通維護(hù)費(fèi)7.92萬元,其他商品和服務(wù)支出22.81萬元,對個人和家庭補(bǔ)助21.19萬元。

      附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)

      一、財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

      二、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      五、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

      六、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等。

      附件:宣傳部決算公開.xls