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      渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社

      渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

      渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明


      一、單位概況

      (一)單位主要職責(zé):根據(jù)區(qū)委/區(qū)政府《關(guān)于區(qū)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》和區(qū)委/區(qū)政府辦公室《關(guān)于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施“職能配置內(nèi)設(shè)/機(jī)構(gòu)和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神,渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機(jī)構(gòu)。根據(jù)供銷社改革發(fā)展需求,執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策;擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實(shí)施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃;確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

      (二)決算單位構(gòu)成:臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門,該部門為一級(jí)單位。下設(shè)二級(jí)單位,再生資源辦公室為全額事業(yè)單位。實(shí)有在職人員30人、退休人員19人、遺屬及60年代精簡人員10人;區(qū)再生資源管理辦公室,在職人員2人。

      決算單位涉事業(yè)單位2個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入*2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

      序號(hào)

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社

      參照公務(wù)員管理事業(yè)單位

      2

      臨渭區(qū)再生資源辦公室

      全額財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位

      二、2016年度部門決算表(見附表)

      1、2016年部門決算收支總表。

      2、2016年部門決算收入總表。

      3、2016年部門決算支出總表。

      4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

      5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

      6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

      7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

      8、2016年部門決算政府性基金收支表。

      9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

      10、2016年部門決算政府采購情況表。

      11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表

      三、2016年度部門決算情況及與2015年度比較變動(dòng)情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況及較上年變動(dòng)情況

      1、收入情況:2016年度收入總額399.59萬元,其中財(cái)政撥款收入399.59萬元。包括:

      (1)、社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)收入1341483.40元。其中:行政事業(yè)單位離退休1005027.40元,死亡撫恤250532元

      (2)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出項(xiàng)收入60762元。其中醫(yī)療保障60762元。

      (3)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出項(xiàng)收入2391830.83元。其中:行政運(yùn)行2259136.72元,事業(yè)運(yùn)行132694.11元;包括基本工資1217507元,津貼補(bǔ)貼889132元,辦公經(jīng)費(fèi)235021.83元。

      (4)、住房保障支出項(xiàng)收入181886元。其中住房公積金181886元。

      2、收入較上年變動(dòng)情況:2015年收入總額423.69萬元,其中財(cái)政撥款收入423.69萬元,2016年較2015年減少23.97萬元,下降比例5.66%。主要是2015年度有臨渭區(qū)再生資源辦公室完成高速公路沿線回收站點(diǎn)搬遷項(xiàng)目資金50萬元,屬一次性項(xiàng)目。

      3、支出情況:2016年度支出總額399.59萬元。包括:基本支出:3995962.23元。其中:

      (1)、社會(huì)保障和就業(yè)支出1341483.40元。其中:行政事業(yè)單位離退休1005027.40元,死亡撫恤250532元

      (2)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60762元。其中醫(yī)療保障60762元。

      (3)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2391830.83元。其中:行政運(yùn)行2259136.72元,事業(yè)運(yùn)行132694.11元;包括基本工資1217507元,津貼補(bǔ)貼889132元,辦公經(jīng)費(fèi)235021.83元。

      (4)、住房保障支出181886元。其中住房公積金181886元。

      4、支出較上年變動(dòng)情況:支出情況變動(dòng)因素同收入變動(dòng)情況。

      (二)財(cái)政撥款支出決算情況及較上年變動(dòng)情況說明

      1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年度支出總額399.59萬元。包括:基本支出:3995962.23元。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況?;局С觯?995962.23元。其中人員經(jīng)費(fèi)3740940.4元,包括工資福利支出2106639元、其中基本工資1217507元、津貼補(bǔ)貼889132元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1634301.4元、其中退休費(fèi)461167.4元、生活補(bǔ)助453660元、醫(yī)療費(fèi)60762元、撫恤金250532元、住房公積金181886元;日常公用經(jīng)費(fèi)255021.83元、其中辦公費(fèi)27151元、印刷費(fèi)10491.83元、差旅費(fèi)68000元、公務(wù)接待費(fèi)3379元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元。

      3、財(cái)政撥款支出變動(dòng)情況:2016年度財(cái)政撥款支出總額399.59萬元,2015年度財(cái)政撥款支出總額423.69萬元,財(cái)政撥款支出減少23.97萬元,下降比例5.66%。主要是2015年度有臨渭區(qū)再生資源辦公室完成高速公路沿線回收站點(diǎn)搬遷項(xiàng)目資金50萬元,屬一次性項(xiàng)目。

      (三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表:沒有項(xiàng)目支出。2015年度有臨渭區(qū)再生資源辦公室完成高速公路沿線回收站點(diǎn)搬遷項(xiàng)目資金50萬元,屬一次性項(xiàng)目。

      (四)2016年部門決算政府采購情況表:沒有政府采購項(xiàng)目支出。

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及變動(dòng)情況

      2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.3萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。

      1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況:沒有因公出國(境)費(fèi)用支出。

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況:支出金額2萬元,主要是再生資源市場檢查支出。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況:支出0.3萬元為2016年系統(tǒng)工作會(huì)會(huì)場租賃費(fèi)。

      4、變動(dòng)情況:2016年公務(wù)用車較2015年減少7739元,招待費(fèi)減少3383元,分別下降27.9%和50.03%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要是公務(wù)用車制度改革帶來的效應(yīng);招待費(fèi)減少主要是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約的結(jié)果。

      (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況及變動(dòng)情況

      2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出235021.83元。其中辦公費(fèi)27151元、印刷費(fèi)10491.83元、差旅費(fèi)68000元、公務(wù)接待費(fèi)3379元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元。較2015年增加127539.97元,增長比例118.66%;主要是將車補(bǔ)計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),增加了126000元;其他費(fèi)用已在“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)中作了說明。



      附:

      供銷聯(lián)社決算公開 .xls



      (專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)

      ? ? 1、一般公共服務(wù)支出主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要,以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。

      ? ? 2、行政管理費(fèi)是指國家財(cái)政用于各級(jí)國家權(quán)力機(jī)關(guān)、國家行政機(jī)關(guān)、國家審判機(jī)關(guān)、國家檢察機(jī)關(guān)以及外事機(jī)構(gòu)、重要黨派團(tuán)體行使職能所需的經(jīng)費(fèi)支出。


      2017年9月29日