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      渭南市臨渭區(qū)向陽(yáng)街道辦事處

      渭南市臨渭區(qū)向陽(yáng)街道辦事處2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

      一、單位概況

      單位主要職責(zé):

      (一)向陽(yáng)街道辦事處是渭南市臨渭區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)方針政策,落實(shí)上級(jí)黨委、政府的工作部署 。

      (二)負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鄉(xiāng)管理、社區(qū)建設(shè)、社會(huì)治安綜合管理等工作。

      (三)協(xié)助上級(jí)及有關(guān)部門加強(qiáng)監(jiān)督管理,全力維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

      (四)承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

      決算單位設(shè)行政單位6個(gè),納入向陽(yáng)辦2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

      序號(hào)

      單位名稱

      單位性質(zhì)

      1

      陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽(yáng)街道辦事處(本級(jí))

      行政單位

      2

      陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽(yáng)街道辦事處黨政辦

      行政單位

      3

      陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽(yáng)街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

      行政單位

      4

      陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽(yáng)街道辦事處社會(huì)事務(wù)管理辦公室

      行政單位

      5

      陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽(yáng)街道辦事處社會(huì)城市建設(shè)管理辦公室

      行政單位

      6

      陜西省渭南市臨渭區(qū)向陽(yáng)街道辦事處社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室

      行政單位

      二、2016年度部門決算表(見(jiàn)附表)

      1、2016年部門決算收支總表。

      2、2016年部門決算收入總表。

      3、2016年部門決算支出總表。

      4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

      5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

      6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

      7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

      8、2016年部門決算政府性基金收支表。

      9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

      102016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

      112016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表

      三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計(jì)2272.09萬(wàn)元。包括:

      1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2269.54萬(wàn)元。

      2)政府性基金收入70萬(wàn)元。

      3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,(無(wú)此項(xiàng)收入)。

      4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,(無(wú)此項(xiàng)收入)。

      5)其他收入2.55萬(wàn)元。

      (6)增減變化情況:2016年財(cái)政撥款收入增加主要是工資結(jié)構(gòu)變化增加,政府性基金收入較上年增加,利息收入較上年有所增加。

      2、支出總計(jì)2272.09萬(wàn)元,包括:

      1)基本支出1661.51萬(wàn)元,主要是工資、津貼及經(jīng)費(fèi)。其中:一般公共服務(wù)支出774.32萬(wàn)元,文化事業(yè)20.2萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出464.72萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出98.52萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出331.58萬(wàn)元,農(nóng)林水支出449.12萬(wàn)元,住房保障支出61.08萬(wàn)元,

      (2)項(xiàng)目支出610.58萬(wàn)元,主要是主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及村級(jí)一事一議資項(xiàng)目支出,包括:1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生331.58萬(wàn)元;2、東王村康溝水庫(kù)渠道修復(fù)支出10萬(wàn)元;3、秋季秸稈禁燒4萬(wàn)元。4村級(jí)一事一議項(xiàng)目支出195萬(wàn)元;5、社會(huì)福利彩票公益支出70萬(wàn)元。

      3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,(無(wú)此項(xiàng)收入)。

      (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,(無(wú)此項(xiàng)收入)。

      5)結(jié)余分配0萬(wàn)元。

      6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

      7)增減變化情況:2016年全年支出2272.09萬(wàn)元,因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及創(chuàng)建文明城市等較上年增加了24%。

      (二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2016年度財(cái)政撥款支出2272.09萬(wàn)元,其中:(1)財(cái)政撥款基本支出1661.51萬(wàn)元;

      (2)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出610.58萬(wàn)元。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      (1)一般公共服務(wù)支出776.87萬(wàn)元

      (2)文化體育與傳媒支出20.2萬(wàn)元

      (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出464.72萬(wàn)元

      (4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出98.52萬(wàn)元

      (5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出331.58萬(wàn)元

      (6)農(nóng)林水支出449.12萬(wàn)元

      (7)住房保障支出61.08萬(wàn)元

      (8)其他支出70萬(wàn)元

      (三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表

      主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年度本單位項(xiàng)目支出包括:1、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生331.58萬(wàn)元;2、東王村康溝水庫(kù)渠道修復(fù)支出10萬(wàn)元;3、秋季秸稈禁燒4萬(wàn)元。4村級(jí)一事一議項(xiàng)目支出195萬(wàn)元;5、社會(huì)福利彩票公益支出70萬(wàn)元。

      (四)2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

      主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。

      2016年度本單位無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出18.47萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.64萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)4.02萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)1.81萬(wàn)元。

      1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

      2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出為0,較去年同比無(wú)變化,今年無(wú)此項(xiàng)支出;

      2016年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境)事項(xiàng),不存在該筆支出。

      2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2016年購(gòu)置車輛0臺(tái),公務(wù)用車保有量2臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元, 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.64萬(wàn)元,較去年同比上升1%。

      2016年度因站所人員劃撥,本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高于年初預(yù)算數(shù),年初預(yù)算數(shù)為10元。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      公務(wù)接待費(fèi)用支出4.02萬(wàn)元,較去年同比下降19.6%,累計(jì)接待60批次、1800人。主要用于相關(guān)部門檢查工作。

      2016年度因站所人員劃撥,本單位公務(wù)接待費(fèi)支出略高于年初預(yù)算數(shù),年初預(yù)算數(shù)為3.67萬(wàn)元。

      4、會(huì)議費(fèi)支出情況

      2016年度因站所人員劃撥,本單位新產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)支出,年初預(yù)算數(shù)為0。

      六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行共支出181.12萬(wàn)元、其中辦公費(fèi)54.34萬(wàn)元、印刷費(fèi)13.15萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.67萬(wàn)元、水費(fèi)1.71萬(wàn)元、電費(fèi)5.27萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.65萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)43.63萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.44萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.81萬(wàn)元、公務(wù)接待1.90萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行12.64萬(wàn)元、其他交通費(fèi)36.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.55萬(wàn)元。

      附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)

      ⑴基本支出與項(xiàng)目支出:基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

      ⑵因公出國(guó)(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;

      ⑶公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出:指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;

      公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      ⑸政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

      附件:向陽(yáng)決算公開(kāi).xls