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      渭南市臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

      渭南市臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明


      一、單位概況

      (一)單位主要職責(zé):

      臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局是臨渭區(qū)政府的綜合管理部門,其主要職責(zé)是:

      1、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、

      中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,研究分析區(qū)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢,提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價(jià)格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策,提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策建議;受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。

      2、規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,擬定全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。爭取中央和省級財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金,安排區(qū)級財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)資金,按照國務(wù)院和省、市、區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核各類建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目。引導(dǎo)民間投資的方向,研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

      3、推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃,做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡;協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題;會同有關(guān)部門擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃,協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的問題。擬訂全區(qū)能源發(fā)展規(guī)劃。

      4、研究分析全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃,提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。承擔(dān)關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展有關(guān)工作。

      5、負(fù)責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,參與擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、體育、民政等發(fā)展政策,推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè),研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策建議,協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

      6、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能降耗的綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及措施并協(xié)調(diào)實(shí)施,參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題,綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

      7、組織實(shí)施全區(qū)政府投資項(xiàng)目的招投標(biāo)、稽查、驗(yàn)收等項(xiàng)目管理工作。

      8、貫徹落實(shí)國家有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)動員工作的方針、政策、法規(guī)及措施,組織擬訂全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計(jì)劃;組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

      9、負(fù)責(zé)全區(qū)以工代賑工作。

      10、貫徹執(zhí)行中省市關(guān)于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究提出全區(qū)糧食調(diào)控、問題平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃。

      11、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)決算單位構(gòu)成:

      決算單位設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位3個(gè),其中:財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)(備注說明:臨渭區(qū)金融工作辦公室原歸屬臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局管理,歸屬權(quán)改制后,劃歸臨渭區(qū)政府辦管理,因其2016年預(yù)算指標(biāo)下達(dá)到我局,故2016年決算納入我局部門決算)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

      序號單位名稱單位性質(zhì)

      1臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局行政

      2臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)區(qū)劃委員會辦公室事業(yè)

      3臨渭區(qū)項(xiàng)目管理辦公室事業(yè)

      4臨渭區(qū)金融工作辦公室事業(yè)

      二、2016年度部門決算表(見附表)

      1、2016年部門決算收支總表。

      2、2016年部門決算收入總表。

      3、2016年部門決算支出總表。

      4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

      5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類科目)

      6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)

      7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

      8、2016年部門決算政府性基金收支表。

      9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

      10、2016年部門決算政府采購情況表。

      11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表

      三、2016年度部門決算情況說明

      (一)2016年度收入支出決算總體情況

      1、收入總計(jì)1217.52萬元。包括:

      (1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1146.73萬元。人員經(jīng)費(fèi)收入361.82萬元,公用經(jīng)費(fèi)撥款收入705.70萬元 ,項(xiàng)目撥款收入150.00萬元 。

      (2)政府性基金收入0萬元,無此項(xiàng)收入。

      (3)事業(yè)收入0萬元,無此項(xiàng)收入。

      (4)經(jīng)營收入0萬元,無此項(xiàng)收入。

      (5)其他收入70.79萬元。

      (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,無此項(xiàng)收入。

      (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 無此項(xiàng)收入。

      (8)增減變化情況:總收入1217.52萬元,2016年764.62萬元,較上年增加452.9萬元,主要原因是編項(xiàng)目策劃項(xiàng)目招標(biāo)專項(xiàng)資金增加,人員工資增加。

      2、支出總計(jì)1217.52萬元,包括:基本支出 1067.52萬元, 項(xiàng)目支出150.00萬元。

      (1)基本支出1067.52萬元,主要是工資福利277.43萬元,商品服務(wù)支出795.70萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助84.39萬元,基本建設(shè)支出60.00萬元。

      (2)項(xiàng)目支出150萬元,主要基本建設(shè)類項(xiàng)目60萬元,行政事業(yè)類項(xiàng)目90萬元。

      (3)經(jīng)營支出0萬元,無此項(xiàng)支出。

      (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,無此項(xiàng)支出。

      (5)結(jié)余分配0萬元, 無此項(xiàng)支出。

      (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,無此項(xiàng)支出。

      (7)增減變化情況:本年總支出1217.52萬元,上年總支出764.62萬元,較上年增加452.9萬元。主要原因是由于公用經(jīng)費(fèi)增加,人員工資增加。

      (8)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)567.07萬元,上年140.64萬元,差額426.43萬元,主要原因是編項(xiàng)目策劃項(xiàng)目招標(biāo)專項(xiàng)資金增加,人員工資增加。

      (二)財(cái)政撥款支出決算情況說明

      1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

      2016年財(cái)政撥款支出決算1146.73萬元,其中基本支出996.73萬元,項(xiàng)目支出150萬元。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

      2016年財(cái)政撥款支出按功能分類支出:一般公共服務(wù)支出984.08萬元,社會保障和就業(yè)支出60.27萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.35萬元,農(nóng)林水支出60萬元,住房保障支出24.03萬元,其他支出10萬元;按支出性質(zhì)包括基本支出996.73萬元,項(xiàng)目支出150萬元;按經(jīng)濟(jì)分類包括工資福利支出277.43萬元,商品和服務(wù)支出725萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84.30萬元,基本建設(shè)支出60萬元。1、

      (三)2016年部門決算項(xiàng)目支出表( 見附表)

      2016年本部門項(xiàng)目支出為150萬元,主要是基本建設(shè)60萬元、行政事業(yè)類支出90萬元。

      (四)2016年部門決算政府采購情況表

      無此項(xiàng)內(nèi)容

      (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

      2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出18.02萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.75萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元。

      1、因公出國(境)費(fèi)用支出0元,無此項(xiàng)內(nèi)容。

      2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

      2016年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺, 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.75萬元,(去年同期10.12萬元)較去年增加6.63萬元,主要由于業(yè)務(wù)量增大,為我區(qū)爭取資金量增大。

      3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

      公務(wù)接待費(fèi)用支出1.27萬元,(去年同期0.07萬元)較去年同比增加1.2萬元,累計(jì)接待97人次。主要由于業(yè)務(wù)量增大,接待人數(shù)增加。

      六、名詞解釋

      1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

      3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

      化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

      食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用。

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